目 录
第一部分 随县专用通信服务中心预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分 随县专用通信服务中心2025年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第一部分 随县专用通信服务中心公开情况说明
一、部门主要职责
(一)认真贯彻落实中央、省委、市委和县委关于专用通信工作的安排部署。
(二)负责随县专用通信网络的日常运行维护。
(三)做好我县专用通信视频会议的会务保障。
(四)做好我县红机电话的日常运维。
(五)完成省委办公厅、市委办公室和县委领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
随县专用通信服务中心有事业编制4人,目前在职事业人员3人。
三、预算收支及增减变化情况
(一)收入预算情况
收入预算安排情况:2025年县专用通信服务中心收入预算总额为40.54万元,均为财政拨款收入,较上年预算安排的增加0.2万元,增加4.96%,增加的主要为人员类预算收入。
(二)支出预算情况
2025年支出预算总额为40.54万元(其中人员类支出37.54万元主要是用于干部职工的工资、养老及社会保障等;运转类支出3万元主要是保障机关正常运转等费用),较上年预算支出增加0.2万元,增加4.96%,增加的主要为人员类预算支出。
(三)财政拨款支出情况
2025年财政拨款预算支出40.54万元(其中人员类支出37.54万元主要是用于干部职工的工资、养老及社会保障等;运转类支出3万元主要是保障机关正常运转等费用;较上年预算支出增加0.2万元,增加4.96%,增加的主要为人员类预算支出。
(四)政府性基金情况
2025年本单位无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算情况
2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况
本年度一般公共预算支出40.34万元,其中:人员经费37.34万元,日常公用经费3万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年财政拨款“三公”经费0万元,实际支出0万元。2024年财政拨款“三公”经费0万元。
六、政府采购预算安排情况
2025年本单位无政府性基金预算收支。
七、国有资产占用情况
2025年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出,我中心固定资产登记在主管部门县委办公室名下。
八、重点项目预算绩效情况
(一)基本支出主要用于保障单位工作人员各项工资、社会保障及工作正常运转的各项支出。
(二)2025年我单位根据预算绩效管理要求,将提升部门责任意识,提高资金使用效益,严格执行部门预算管理,促进工作的顺利发展。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
2025年无政府性基金预算支出,与2024年一致。
(二)对其他情况的说明
无其他情况说明
十、专业名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
5.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
6.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
7.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第二部分 随县专用通信服务中心2025年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
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