一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2017年度部门决决算收支情况说明
1、部门决算收支情况总体说明
2、部门决算收支增减变化情况说明
3、机关运行执行情况说明
4、政府采购执行情况说明
5、财政拨款“三公”经费支出情况说明
6、国有资产占用情况说明
7、政府性基金预算收支情况说明
8、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
四、专业性较强的名词解释
五、2017年度部门决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公经费”支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、单位基本情况
1、机构情况
随县工商局系2010年10月批准成立的行政机关,2012年元月从随州市工商局曾都区工商局分离出来单独建账,2016年7月以前隶属于随州市工商局的基层预算单位,2016年8月隶属于随县人民政府,财政预算代码001050001,单位负责人郭东,位于随州市厉山镇炎帝大道与八一路交界处。单位内设办公室、人事股(老干股)、财务审计股、纪检监察室、法规股、市场合同股、商标广告股、机关党办等8个职能股室。下设殷店、草店、小林、万和、吴山、唐镇、厉山、安居、环潭、洪山、三里岗、均川12个基层所和注册分局、稽查分局、消保分局、督察队、信用网络监管分局5个直属分局(队)共17个单位。
2、人员情况
县局编制为行政编制158人;2017年末实有在职人员168人,包括行政编制146人,工勤人员13人,事业编制9人,2016年末实有在职人员为175人,今年在职人员比去年减少7人,原因是:2017年县在职人员办理退休手续2人,在职人员调离2名,在职人员辞职2名.在职人员去世1名实有在职人员比上年实际减少7名为175-7=168人;退休人员2016年底为62人,今年在职人员退休2名,退休人员去世3名,因此2017年末退休人数为62+2-3=61名。
二、部门主要职能 (1)贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策,组织实施本行政区域的工商行政管理工作。
(2)负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。
(3)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
(4)承担监督管理流通领域商品质量,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,负责全县工商行政管理系统12315行政执法体系建设,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作,保护经营者、消费者合法权益。
(5)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
(6)依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
(7)负责依法监督监管经纪人、经纪机构及经纪活动。
(8)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。
(9)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。
(10)负责本县商标管理,指导商标注册和代理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责省著名商标的推荐、知名商标认定和保护工作,促进本市驰名商标的发展,负责特殊标志、官方标志的保护。
(11)负责本县企业信用体系建设,组织指导本市企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政策决策和社会公众提供信息服务。
(12)负责个体工商户、私营企业行为的服务和监督管理。
(13)为大企业提供“直通车”服务。
(14)领导本系统工商行政管理业务工作和人事教育、基层建设、财务审计、纪检监察、工会等工作。
(15)承办上级交办的其他工作。
三、2017年度部门决算情况说明
1、2017年预算收支情况总体说明
随县工商局2017年预算总收入2936.43万元,其中: 公共财政预算财政拨款2844.52万元,占96.87%;其他收入3.43万元,占0.12%;上年结转88.48万元,占3.01%。
预算总支出为2813.55万元,其中:基本支出2724.55万元,项目支出89万元
2、2017年度部门预算收支增减变化情况说明
2017年度预算资金2417.04万元,其中基本支出1867.04万元,项目支出550万元; 2016年预算资金2183.02万元,其中基本支出1700.02万元,项目支出483万元;预算减少为地方公用经费预算口径减少及县局业务办公楼已经竣工入住项目支出减少。年底实际执行资金为2813.55万元,其中基本支出2724.55万元,项目支出89万元.比年初预算增加,原因为:2017年度执行2014年10月-2017年12月增资,2016及2017年度公务员晋级晋档调资,2015年2月-2017年12月公务员职级并行增资.项目支出决算减少主要原因为:由于项目支出计划未完全履行,结转下年待用.
3、机关运行经费情况说明 随县工商局2017年度机关运行经费支出228.16万元,主要保障局机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括局办公费、水电费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、办公设备购置费等。比2016年下降149.59万元,下降39.6%,主要原因:执行中央八项规定,开源节流,压缩开支。
4、政府采购支出情况说明
随县工商局2017年度无政府采购支出
5、财政拨款“三公”经费支出情况说明 2017年“三公”经费预算48.77万元,实际支出48.77万元,与去年实际支64万元出减少15.23万元,下降23.8%,主要是执行中央八项规定压缩三公经费开支。
(1)公务接待费预算11.33万元,实际支出11.33万元,与去年实际支出30万元相比减少18367万元,下降62.33%,主要原因是严格执行公务接待相关制度,公务接待费用开支减少。
(2)公务用车运行及维护费预算37.44万元,实际支出37.44万元,与去年实际支出34万元相比增加3.44万元,上升10.11%,主要是执法车年久老化,维护成本增加及油价上升因素。
(3)因公出国(境)费用预算数0万元,实际支出0万元。
2017年公务接待费决算11.33万元,国内公务接待227批次,1618人次;2017年公务用车运行维护费决算37.44万元,未新购置车辆,公务用车及执法执勤用车实际保有量14台;2017年因公出国(境)费用0万元。
6、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,我局实有车辆14辆,为一般公务用车2辆,执法执勤用车12辆。单价50万元以上通用设备0台(套)。
7、政府性基金预算收支情况说明
2017年度县工商局无政府性基金预算收支情况。
8、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2017 年项目目标内容如下:
① 推进商事制度改革
实施以“29证合一”为先导的“多证合一”登记制度改革,进一步深化 “先照后证”改革,严格落实“双告知一承诺”制度,推动实现工商登记和审批监管的有效衔接,营造更加宽松便捷的准入环境。
②服务市场主体发展
培育壮大市场主体,以扩量提质为目标,通过实施大众创业、促进小微企业成长、重点企业培优“三项工程”和“品牌强市”、“广告兴市”、“合同帮企”战略,全力促进市场主体发展壮大。
③加强事中事后监管
建立健全信用监管新机制,推进部门间涉企信息归集共享、协同监管和失信联合惩戒机制建立;推进“双随机、一公开”监管全覆盖,加强重点领域市场监管执法,保障市场规范有序;大力组织开展“打击侵权假冒执法年”行动、无照经营、虚假违法广告、网络市场监管、公用企业限制竞争和垄断行为、不平等格式合同条款、打击传销、防范非法集资等专项整治组织开展文明诚信创建活动,维护市场公平竞争秩序。
④提高消费维权效能
扎实推进“放心消费创建”,扎实开展红盾质量维权行动,扎实推进消费维权效能建设。加强服务领域消费维权,集中整治网购退换货、预付卡消费、公用企业服务等领域的消费侵权行为,营造安全放心消费环境。
存在的问题:一是预算针对性不够,工作计划性需加强,预算执行的均衡度有待提高。二是绩效指标偏多,部分指标彼此之间存在交叉重复,可评性与可衡量性不足,未全面彰显项目效益。三是与项目绩效管理相关的基础数据收集尚不够充分。
改进措施:一是充分发挥预算绩效目标管理的导向作用,将预算编制与项目工作计划有机结合,细化预算项目支出,提高资金使用的针对性,提升财政资金使用效益。二是科学优化绩效指标,根据相关性、重要性的原则,结合实际,科学完善绩效指标。三是完善基础信息工作管理,建立健全相关的基础数据记录管理制度。
总体来看,我局较好地完成了 2017 年度项目任务和绩效目标。项目符合国家政策,立项规范,决策科学合理,项目运作正常,管理规范,执行有效,支出合规,质量可控,产出良好,效益明显,服务对象满意度较高。
四、专业性较强的名称解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
2.行政运行(2100101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受退休人员的医疗经费。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
9.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
五、2017年度部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:随县工商行政管理局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,844.52 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,813.55 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 3.43 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,847.95 | 本年支出合计 | 52 | 2,813.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 88.48 | 年末结转和结余 | 54 | 122.88 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2,936.43 | 总计 | 56 | 2,936.43 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:随县工商行政管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 2,847.95 | 2,844.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,847.95 | 2,844.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | |||
20115 | 工商行政管理事务 | 2,847.95 | 2,844.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | |||
2011501 | 行政运行 | 2,758.95 | 2,755.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | |||
2011502 | 一般行政管理事务 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:随县工商行政管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2,813.55 | 2,724.55 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,813.55 | 2,724.55 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20115 | 工商行政管理事务 | 2,813.55 | 2,724.55 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011501 | 行政运行 | 2,724.55 | 2,724.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011502 | 一般行政管理事务 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:随县工商行政管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,844.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,813.55 | 2,813.55 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 2,844.52 | 本年支出合计 | 54 | 2,813.55 | 2,813.55 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | |||||
28 | 59 | |||||||
总计 | 29 | 2,844.52 | 总计 | 60 | 2,844.52 | 2,844.52 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:随县工商行政管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2,813.55 | 2,724.55 | 30.98 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,813.55 | 2,724.55 | 30.98 | |||
20115 | 工商行政管理事务 | 2,813.55 | 2,724.55 | 30.98 | |||
2011501 | 行政运行 | 2,724.55 | 2,724.55 | 30.98 | |||
2011502 | 一般行政管理事务 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:随县工商行政管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 2,050.72 | 302 | 商品和服务支出 | 228.61 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,025.28 | 30201 | 办公费 | 56.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 759.37 | 30202 | 印刷费 | 32.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 43.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 150.32 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 26.62 | 30205 | 水费 | 6.99 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 10.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.41 | 30207 | 邮电费 | 3.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 13.13 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 445.21 | 30211 | 差旅费 | 14.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 251.02 | 30213 | 维修(护)费 | 7.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 40.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 12.27 | 30216 | 培训费 | 1.61 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 11.33 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.25 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 27.76 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 141.52 | 30227 | 委托业务费 | 0.10 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.57 | |||||||
人员经费合计 | 2,495.93 | 公用经费合计 | 228.61 | ||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门:随县工商行政管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.77 | 0.00 | 37.44 | 0.00 | 37.44 | 11.33 | |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:随县工商行政管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
说明:我局2017年度无政府政府性基金预算财政拨款收入支出
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?