目录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2017年部门预算收支情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2、部门预算收支增减变化情况说明
3、机关运行执行情况说明
4、政府采购执行情况说明
5、财政拨款“三公”经费支出情况说明
四、专业性较强的名词解释
五、国有资产占用情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、2017年部门决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、单位基本情况
随县经济和信息化局(挂随县商务局牌子)与中国国际贸易促进委员会湖北省随县委员会合署办公,主要负责调节全县国民经济运行、内外贸易与国际经济合作和信息化推进工作的综合职能部门。内设8个职能科(室):办公室(法规科、行政审批科)、经济运行科(县域经济和产业政策科)、企业发展科、(县重点企业“直通车”服务领导小组办公室)、科技与信息化科(电子信息产业科、家电维修行业管理办公室)、电力科(挂随县“三电”工作办公室牌子)、外贸合作科、内贸发展科(市场体系建设科)、行业管理科(市场秩序科)。下辖随县经济综合执法大队1个事业单位。局机关行政编制为15名,工勤编制1名,实际在编在岗人员15人,工勤劳编制1人,退伍军人1人,退休人员1人。
经济综合执法大差额拨款编制6人,实际在编在岗1人,退伍军人1人,聘用人员1人。
二、部门职能
(1)贯彻落实国家、省和市关于新型工业化和信息化的方针、政策,拟订地方规范文件;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。
(2)贯彻执行国家、省和市对外开放、利用外资、国际经济合作及国内贸易发展战略、方针、政策,并根据实际情况拟订全县外向型经济发展和内外贸易发展战略及政策措施,制定具体的实施办法。参与研究全县对外开放、利用外资和内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(3)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。
(4)监测分析全县工业经济运行态势,收集并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度,参与紧急运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管
理、产业安全和国防动员有关工作。
(5)负责指导全县工业、商贸流通领域的联合会、协会、学会、商务等社团组织的活动。
(6)加强经济商务综合执法工作,指导县经济综合执法大队实施成品油市场、酒类流通、供电、煤炭经营、民爆物品安全管理、废旧汽车拆解、二手车鉴定、电子电器产品维修、拍卖、典当、黄金矿、稀土矿开采等行业的市场监管和行政执法。
三、2017年部门预算收支情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2017年部门收入322.52万元(含县经济综合执法大队)。其中:一般公共预算财政拨款299.81万元,占总收入的92.96%,事业收入22.71万元,占总收入的7.04%,上年结余(转)16.92万元,占总收入的5.25%,年末结转和结余46.18万元。
2017年部门支出293.26万元(含县经济综合执法大队)。其中:人员经费支出256.79万元,占总支出的87.56%,公用经费支出36.47万元,占总支出的12.44%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2017年我局机关及经综合执法大队汇总本年收入322.52万元。其中,一般公共预算财政拨款299.81万元,事业收入22.71万元。上年结余(转)16.92万元,年末结转和结余46.18万元。本年支出293.26万元,其中工资福利性支出243.11万元,对个人及家庭补助支出13.67万元,商品和服务支出35.86万元,其他资本性支出0.62万元。
2016年我局机关及经济综合执法大队本年收入244.56万元。其中,一般公共预算财政拨款220.1万元,事业收入24.46万元。本年支出227.89万元,其中,工资福利性支出140.61万元,对个人及家庭补助支出14.51万元,商品和服务支出68.81万元,其他资本性支出3.96万元。
2017年同比2016年本年收入增加77.96万元,增长31.88%,其中,一般公共预算财政拨款收入增加79.71万元,增长36.22%,本年支出增加65.37万元,增长28.68%。其中,工资福利性支出增加102.5万元,增长72.9%;对个人及家庭补助支出减少0.84万元,下降了5.79%;商品和服务支出减少了32.95万元,减少了47.89%;其他资本性支出减少了3.34万元,下降了84.34%。
3、机关运行经费执行情况说明
2017年本单位履行一般行政事业管理职能,维持机关运行,用一般公共预算安排基本支出的人员经费256.79万元,日常公用经费36.47万元。
基本支出包括两部分:一是人员经费256.79万元,具体包括基本工资86.34万元、津贴120.36万元、奖金4.15万元、养老保险9.54万元、职业年金2.89万元、其他社会保障缴费19.84万元、对个人和家庭补助支出13.67万元;二是公用经费36.47万元,具体包括办公费3.39万元、水电费4.97万元、邮电费1.77万元、差旅费11.09万元、会议费0.46万元、公务接待费3.73万元、工会经费3.07万元、公务用车运行维护费0.82万元、其他商品和服务支出6.55万元、其他资本性支出0.62万元。
4、政府采购执行情况
2017年随县经信局无政府采购项目。
5、财政拨款“三公经费”支出情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费4.55万元,比上年4.43万元增加0.12万元,增长2.71%。其中:公务接待费,2017年3.73万元,接待23批次、466人,2016年2.94万元,比上年增加0.79万元,增长了26.87%;接待18批次、367人,增长原因主要是物价上涨,业务活动增加。公务用车运行维护费2017年0.82万元,2016年1.49万元,比上年减少了0.67万元,下降了44.97%。2017年无公务用车购置及因公出国(境)支出,公务用车保有量1辆(县经济综合执法大队)。
四、名词解释:
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
五、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日,随县经信局资产总额11397,182.03元,其中流动资产11186754.03元,固定资产210,428元,其中所属二级单位经济综合执法
大队执法车一辆,价值38,435元,其他固定资产171,993元。在建工程0元,无形资产0元。
与上年相比,本年资产总额减少了316,071.99元,其中流动资产减少225,401.99元,固定资产减少90,670元。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无此项目
七、2017年部门决算公开表
备注:2017年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
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