目录
第一部分 部门概况
一、基本情况
二、工作职能
三、部门所属决算单位构成
第二部分 2018年部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
二、机关运行经费执行情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、专业性较强的名词解释
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 2018年部门决算表
第四部分 2018年局机关决算表
第一部分 部门概况
一、基本情况
随县教育局是隶属于县政府的行政管理部门,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。局机关预算编制数共18人,其中行政编制人数17人,工勤编制1人。实有行政在职人数13人,机关工勤1人,离退休人员2名,共16人。
二、工作职能
(一)贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策。
(二)负责全县教育的统筹规划和协调管理,指导协调全县中等及中等以下各类学校的教育、教学改革。
(三)统筹管理本部门教育经费;协同县财政部门编制全县教育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。
(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育。检查实施全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教育基本要求、教育基本文件的落实情况。
(五)指导全县的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导、评估工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。
(六)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。负责全县中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作;参与全县中等职业学校的结构布局调整的指导工作;负责民办教育的管理工作。
(七)指导全县中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。
(八)配合做好全县教育系统人事制度改革工作,推行和实施教师全员聘用制。
(九)主管全县教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;在核定的编制内,承办直属学校人事调配工作;负责全县教师的继续教育工作;会同有关部门做好全县中小学教师专业技术职务评审工作。
(十)主管全县高中阶段及以下学历教育工作;统筹管理隶属县教育行政主管部门管理的全县各类学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通、成人中等职业学校的招生计划,组织协调招生管理工作;承担各类中等学历教育的学籍管理工作;参与拟订大中专毕业就业政策措施,指导隶属于县教育行政主管部门管理的大中专学校开展就业创业工作。
(十一)指导并管理全县教育系统的科学研究工作;协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。
(十二)归口管理全县教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作。
(十三)指导、协调隶属于县教育行政主管部门管理的全县各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器购置和图书资料的装备工作。负责全县教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。
(十四)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导和组织推广普通话工作和普通话师资培训工作。
(十五)为重点企业提供“直通车”服务。
(十六)承办上级交办的其他工作。
根据上述职责,县教育局设10个内设机构:
办公室、教师管理股、发展计划股、基础教育股、职业教育与成人教育股、审计股、县人民政府教育督导室办公股、法制安全股、老干部股、县委教育工作领导小组秘书组秘书股。
三、部门所属决算单位构成
(一)教育局机关。
(二)6个直属二级单位:随县招生考试办公室、随县电化教育站、随县教学研究室、随县中小学教师继续教育中心、随县学生资助管理中心、随县后勤保障管理办公室。
(三)3所县直学校:随县第一高级中学、随县第二高级中学、炎帝学校。
(四)18个乡镇义务教育中心学校:高城镇中心学校、殷店镇中心学校、草店镇中心学校、小林镇中心学校、淮河镇中心学校、万和镇中心学校、吴山镇中心学校、唐县镇中心学校、尚市镇中心学校、厉山镇中心学校、新街镇中心学校、安居镇中心学校、澴潭镇中心学校、洪山镇中心学校、三里岗镇中心学校、柳林镇中心学校、均川镇中心学校、万福店农场中心学校。
第二部分 2018年部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
2018年部门决算总收入77207.54万元,其中财政拨款收入66521万元,事业收入10005.5万元,上级补助收入86.5万元,附属单位上缴收入257.52万元,其他收入337.02万元。较上年减少3010.76万元,减少3.75%,主要原因是财政拨款收入减少,本年退休人员退休费转养老保险局统一管理发放。2018年部门决算总支出75960.58万元,其中基本支出70886.31万元,项目支出5074.21万元。较上年减少5274.12万元,减少6.49%,主要原因是退休人员退休费转养老保险局统一管理发放,造成基本支出减少,项目支出减少约2340万元。
2018年局机关决算总收入409.62万元,均为财政拨款收入,较上年减少1299.2万元,减少76.03%,主要原因是上年办公大楼入固定资产。2018年局机关决算总支出409.62万元,较上年减少减少76.03%,主要是上年办公大楼入固定资产造成本年项目支出减少。
二、 机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费支出135.04万元,其中:办公费8.64万元、印刷费7.43万元、水电费14.06万元、邮电费1.95万元、差旅费22.3万元、维修(护)费8.41万元、会议费12.16万元、公务招待费4.77万元、劳务费8.1万元、其他交通费用10.74万元,其他商品和服务支出36.48万元。
2018年部门机关运行经费支出135.04万元,与局机关运行经费一致。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为35.03万元,较上年减少15.61万元,下降30.83%,主要原因是各个单位按照文件规定压缩了相关支出。其中:公务接待费33.83万元,共接待510批次,接待人数5202人,较上年减少15.61万元,下降31.57%;公务用车运行维护费1.2万元,公务用车购置数0辆;无因公出国(境)费。
2018年局机关一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为4.77万元,较上年减少1.49万元,下降23.8%,主要原因是严格执行中央八项规定。其中:公务接待费4.77万元,共接待80批次,接待人数800人;公务用车购置数0辆;无因公出国(境)费。
四、政府采购执行情况说明
政府采购实行目录管理,凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目,按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务,单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的,均实行分散采购。2018年部门政府采购支出共约376万元,均为工程项目类采购。
五、专业性较强的名词解释
(一)政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
(二)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
六、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有公务用车6辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年无重大项目预算。
第三部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门:随县教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 66,521.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 86.50 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 10,005.50 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 257.52 | 五、教育支出 | 75,960.58 |
六、其他收入 | 337.02 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 77,207.54 | 本年支出合计 | 75,960.58 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 420.40 | 年末结转和结余 | 1,667.36 |
总计 | 77,627.94 | 总计 | 77,627.94 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:随县教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 77,207.54 | 66,521.00 | 86.50 | 10,005.50 | 0.00 | 257.52 | 337.02 | ||
205 | 教育支出 | 77,207.54 | 66,521.00 | 86.50 | 10,005.50 | 0.00 | 257.52 | 337.02 | |
20501 | 教育管理事务 | 3,690.16 | 3,303.94 | 86.50 | 14.26 | 0.00 | 257.52 | 27.93 | |
2050101 | 行政运行 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050103 | 机关服务 | 515.43 | 515.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,108.29 | 2,722.07 | 86.50 | 14.26 | 0.00 | 257.52 | 27.93 | |
20502 | 普通教育 | 73,517.38 | 63,217.06 | 0.00 | 9,991.24 | 0.00 | 0.00 | 309.08 | |
2050201 | 学前教育 | 3,010.21 | 924.91 | 0.00 | 2,085.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050202 | 小学教育 | 29,693.67 | 26,851.26 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 242.41 | |
2050203 | 初中教育 | 34,255.36 | 32,066.73 | 0.00 | 2,121.95 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | |
2050204 | 高中教育 | 6,558.14 | 3,374.15 | 0.00 | 3,183.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:随县教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 75,960.58 | 70,886.31 | 5,074.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 75,960.58 | 70,886.31 | 5,074.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 3,453.33 | 3,453.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 73.10 | 73.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050103 | 机关服务 | 522.83 | 522.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,857.40 | 2,857.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 72,507.25 | 67,432.98 | 5,074.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 3,010.21 | 2,548.33 | 461.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 29,693.67 | 27,082.47 | 2,611.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 34,255.36 | 32,414.17 | 1,841.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 5,548.00 | 5,388.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
部门:随县教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 66,521.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 66,469.19 | 66,469.19 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 66,521.00 | 本年支出合计 | 66,469.19 | 66,469.19 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 420.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 472.21 | 472.21 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 420.40 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 66,941.40 | 总计 | 66,941.40 | 66,941.40 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:随县教育局(汇总) | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 66,469.19 | 61,450.92 | 5,018.27 | |
205 | 教育支出 | 66,469.19 | 61,450.92 | 5,018.27 |
20501 | 教育管理事务 | 3,131.58 | 3,131.58 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 73.10 | 73.10 | 0.00 |
2050103 | 机关服务 | 522.83 | 522.83 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,535.65 | 2,535.65 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 63,337.61 | 58,319.34 | 5,018.27 |
2050201 | 学前教育 | 924.91 | 519.03 | 405.88 |
2050202 | 小学教育 | 26,851.26 | 24,240.06 | 2,611.20 |
2050203 | 初中教育 | 32,066.73 | 30,225.55 | 1,841.19 |
2050204 | 高中教育 | 3,494.69 | 3,334.69 | 160.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:随县教育局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 52,843.40 | 302 | 商品和服务支出 | 4,710.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 18,645.47 | 30201 | 办公费 | 708.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 7,440.93 | 30202 | 印刷费 | 114.91 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3,563.51 | 30203 | 咨询费 | 5.05 | 310 | 资本性支出 | 1,564.65 |
30106 | 伙食补助费 | 5.79 | 30204 | 手续费 | 8.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 7,992.04 | 30205 | 水费 | 165.74 | 31002 | 办公设备购置 | 206.66 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,135.97 | 30206 | 电费 | 516.31 | 31003 | 专用设备购置 | 1,338.74 |
30109 | 职业年金缴费 | 2,368.49 | 30207 | 邮电费 | 112.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,423.28 | 30208 | 取暖费 | 48.42 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 219.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 14.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 65.47 | 30211 | 差旅费 | 217.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,928.06 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 313.46 | 30213 | 维修(护)费 | 812.94 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 960.93 | 30214 | 租赁费 | 7.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,331.91 | 30215 | 会议费 | 48.69 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 239.46 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 353.87 | 30217 | 公务招待费 | 33.83 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 59.82 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 159.66 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 972.30 | 30225 | 专用燃料费 | 1.97 | 31099 | 其他资本性支出 | 5.25 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 91.62 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 255.42 | 30227 | 委托业务费 | 57.24 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 533.09 | 30228 | 工会经费 | 306.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 51.01 | 30229 | 福利费 | 136.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.55 | 30239 | 其他交通费用 | 50.39 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 3.77 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 743.52 | ||||||
人员经费合计 | 55,175.31 | 公用经费合计 | 6,275.61 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:随县教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.03 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 33.83 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算支出情况决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:随县教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第四部分 2018年局机关决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||
部门:随县教育局(本级) | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |
一、财政拨款收入 | 409.62 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 409.62 | |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 0.00 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 409.62 | 本年支出合计 | 409.62 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | |
总计 | 409.62 | 总计 | 409.62 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
部门:随县教育局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 409.62 | 409.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 409.62 | 409.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 409.62 | 409.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050103 | 机关服务 | 409.62 | 409.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
部门:随县教育局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 409.62 | 409.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 409.62 | 409.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 409.62 | 409.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050103 | 机关服务 | 409.62 | 409.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
部门:随县教育局(本级) | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 409.62 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 409.62 | 409.62 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 409.62 | 本年支出合计 | 409.62 | 409.62 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 409.62 | 总计 | 409.62 | 409.62 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:随县教育局(本级) | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 409.62 | 409.62 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 409.62 | 409.62 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 409.62 | 409.62 | 0.00 |
2050103 | 机关服务 | 409.62 | 409.62 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
部门:随县教育局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 273.63 | 302 | 商品和服务支出 | 135.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 48.13 | 30201 | 办公费 | 8.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 22.77 | 30202 | 印刷费 | 7.43 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 65.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.98 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.94 | 30206 | 电费 | 13.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 6.38 | 30207 | 邮电费 | 1.95 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 49.43 | 30211 | 差旅费 | 22.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 8.36 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 8.41 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 50.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.95 | 30215 | 会议费 | 12.16 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 4.77 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.25 | 30239 | 其他交通费用 | 10.74 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.47 | ||||||||
人员经费合计 | 274.58 | 公用经费合计 | 135.04 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:随县教育局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算支出情况决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:随县教育局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
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合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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