目 录
第一部分随县交通工程质量监督站单位概况。
一、单位主要职责。
二、单位基本情况。
第二部分随县交通工程质量监督站2021年度单位决算情况说明
一、收入、支出决算情况说明
二、“三公”经费支出说明
三、机关运行经费支出说明
四、政府采购支出说明
五、政府性基金收支情况说明
六、国有资本经营支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、2021年度预算绩效情况说明
九、其他情况说明
第三部分随县交通工程质量监督站2021年单位决算表
一、收入支出决算总表(公开表01表)
二、收入决算表(公开表02表)
三、支出决算表(公开表03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)
第四部分 名词解释说明
内容部分
第一部分 随县交通工程质量监督站单位概况。
一、单位主要职责。
1、为交通工程建设提供质量监督保障,公路和水运工程质量监督管理,公路和水运工程监理管理,公路和水运工程试验检测及人员资质管理。
2、贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的有关交通工程质量监督的方针、政策、法规。
3、负责随县三、四级公路、水运工程站场及上级交通主管部门委托的交通建设工程质量、安全监督工作。
4、负责监督检查交通工程设计、咨询监理、施工单位的工程质量安全保证体系及其从业人员的工作行为;负责组织工程质量、安全检查。
5、负责受理受监工程质量评定和鉴定,参加工程交工、竣工验收。
6、参与受监项目质量、安全事故的调查和处理工作。
7、完成上级主管部门交办的其他工作。
二、单位基本情况。
根据上述职责,县质监站设2个内设机构。随县交通工程质量监督站为公益一类事业单位,编制3人,实际用编3人,单位实有人数5人,其中以钱养事人员1人,退休人员1人。
1.综合办公室
负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作;承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访、政务值守、督促检查和综合协调等工作;负责财产管理以及日常办公用品的采购、领发登记等工作;负责党建、政工人事、财务、文明建设、综合治理、工作考勤等工作。
2.质量安全监督科
负责管理、检查、指导职责范围内受监项目质量安全和监督工作,对受监工程在施工过程中的质量安全进行检查和抽验;参加工程质量安全事故的调查、处理。
第二部分 随县交通工程质量监督站2021年度单位决算情况说明
一、收入、支出决算情况说明。
各单位应根据决算表将综合收入、支出与上年决算数据做对比,并说明增减变动的原因。
1、收入决算情况说明
本单位2021年度收入决算合计59.91万元,其中一般公共决算财政拨款收入25.25万元,上级补助收入34.66万元,与2020年度决算收入总额27.36增加32.55万元,增加比例118.97%,主要原因是上年的决算只有财政拨款资金,本年度有上级补助收入34.66万元导致。其中:财政拨款收入25.25万元,占本年收入42%;上级补助收入34.66万元,占本年收入58%;事业收入0万元,占本年收入0 %;经营收入0 万元,占本年收入0 %;其他收入0万元,占本年收入0 %。本单位主要科目是交通运输支出59.91万元。其中,基本支出59.91万元。
2、支出决算情况说明
本单位2021年度支出决算合计59.91万元,其中基本支出59.91万元,无其他资金支出,与2020年度决算支出总额27.36增加32.55万元,增加比例118.97%,主要原因是上年的决算只有财政拨款资金,本年度有上级补助收入34.66万元导致。其中:基本支出59.91万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0 %;经营支出0万元,占本年支出0 %。本单位主要科目是交通运输支出59.91万元。其中,基本支出59.91万元。
将财政拨款支出与年初预算数作对比,并说明增减变动的原因。
2021年度财政拨款收入总计25.25万元。年初预算相比,财政拨款收入总计减少2.01万元,减少7.37%,主要是工资调整,财政拨款支出总计25.25万元,与年初预算相比减少2.01万元,减少7.37%,主要是工资调整。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出25.25万元,其中:
基本支出人员经费25.25万元,主要包括:基本工资15.59万元、津补贴9.66万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元、生活补助0万元。
公用经费0万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元,公务接待费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元。
二、关于“三公”经费支出说明。
2021年随县交通工程质量监督站“三公”经费决算0万元,比年初预算增(减)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是我单位2021年度无此项经费预算。
1.因公出国(境)预算为费0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算减少(增加)0万元,主要原因是我单位2021年度无此项经费预算。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因是我单位为公益一类事业单位,2021年度无此项经费预算。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,其中:
(1)
公务车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是我单位2021年度无此项经费预算。
(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是我单位2021年度无此项经费预算。截止2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.
公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是我单位2021年度无此项经费预算。其中:
(1)外宾接待支出0万元,2021年共接待来访团组0个人,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。
(2)国内公务接待支出0万元,接待对象主要无,2021年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
三、关于机关运行经费支出说明。
本单位2021年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位是公益一类事业单位,无此项经费预算。
四、关于政府采购支出说明。
本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
五、关于政府性基金收支情况说明。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
七、关于国有资产占用情况说明。
国有资产占有情况说明为:截至2021年12月31日,单位共有车辆1辆,主要用于质量监督检查。其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、关于2021年度预算绩效情况的说明。
本单位本年度无项目支出。
九、其他情况说明。
本单位本年度无其他情况说明。
第三部分随县交通工程质量监督站部门2021年单位决算表
一、收入支出决算总表(公开表01表)
二、收入决算表(公开表02表)
三、支出决算表(公开表03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)
本单位本年无“三公”经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08)
本单位本年无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)
本单位本年无国有资本经营收支。
第四部分 名词解释说明
一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
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