随县森林病虫害防疫检疫站2021年度决算公开说明
(目录)
第一部分:基本情况
一、单位主要职能
二、单位和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况
二、2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
三、2021年度政府性基金支出决算情况
四、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于政府采购支出说明
二、关于国有资产占用情况说明
三、关于2021年度预算绩效情况的说明
四、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2021年度单位决算公开报表
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分:基本情况
一、主要职能
保护辖区森林资源,促进林业发展,林业站建设、林业站工作人员培训、林业站工作人员上岗证书核发,集体林区生态建设、集体林区森林资源和林政管理、辖区森林资源保护、集体林区护林员管理、乡镇集体林场建设管理与指导,林业科学技术推广站与试验示范基地建设,林业多种经营技术咨询与技术服务。
属全额拨款事业单位。
二、单位和所属预算单位机构设置情况
本单位属于随县林业局下派乡镇林业管理站、公益一类全额拨款事业单位,主要工作是组织实施天然林保护工程,组织指导造林绿化工程,负责行政执法、林业资源保护、森林病虫害防治、林业经营、技术推广,各类林业基地、林木种苗的管理和技术指导工作。组织实施封山育林、平原天然林恢复发展工作,指导以植树种草等生物措施防止水土流失防沙治沙等工作。组织森林资源调查、动态监测并监督森林资源管理,监督林木、木材的凭证采伐与运输、对木材经营、价格等林业产业进行监督管理。
三、人员构成情况
人员编制2人(事业编制 2人)
实有在职人数 2人(事业编制 2 人,军转人员0人)
退休人数0 人
第二部分:2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况
收入总计205.80万元(上年收入总计168.27万元,同比增加37.53万元,同比上升22.30%)。原因:本年度项目收入增加。其中财政拨款收入187.8 万元,其他收入18万元。
(二)支出总计161.87万元(上年支出总计179.64万元,同比减少17.77万元,同比下降9.89%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
农林水支出(类)161.87万元:其中基本支出75.94万元;林业项目支出85.93万元。
(2020年决算总支出179.64万元,其中:基本支出53.65万元,项目支出125.98万元)。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出53.89万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资17.86万、津贴补贴3.69万、奖金10.45万、住房公积金5.18万、医疗保险费1.87万、 机关事业单位基本养老保险缴费6.92万元、职业年金0万元、伙食补助费2.51万元、其他工资福利支出0万元等)
2.商品和服务支出17.16万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0.57万元、水电费0万元、邮电费0.06万元、物业管理费0万、公务用车运行维护费1.01万、差旅费1.87万、维修(护)费0万、公务接待费0.08万、工会经费0.92万、福利费0.20万、委托业务费7.62万、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元等)
3.对个人和家庭的补助支出0万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休经费0 元、 抚恤金0万元、 奖励金0万元、生活补助0万元, 其他对个人和家庭的补助0万元等)
4.其他支0元。(其中: 办公设备购置费 0 万元、 专用设备购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元)
决算支出比去年减少的原因:2021年度决算支出比上年减少17.77万元,其中基本支出增加22.29万元(2020年决算基本支出53.65万元),项目支出见减少40.05万元。基本支出增加的主要原因是2021年度发放五项奖励工资及工资正常调整;项目支出减少的主要原因是 :项目经费支出节约开支。
(三)一般公共预算财政拨款支出:基本支出71.05万元,年初预算30.13万元,增加了40.92万元,同比上升135.81%,原因:一是人员工资的调整属于追加资金,年初未预算,二是动用了上年结转资金。
(四)机关运行经费0万元。
二、2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.09万元,与年初预算1.4万元相比减少0.31万元,同比下降22.14%。原因:年初预算三公经费一般公共财政拨款安排资金较少,三公经费都安排在项目支出。
其中:(1)因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加(或减少)0万元,同比增长0%。 原因:无因公出国(境)事宜。因公出国(境)团组数及人数为组数0组,人数0人;
(2)公务用车购置费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加0万元,同比增长0%,公车保有量0辆。
(3)公务用车运行费支出决算1.01万元,与年初预算0万元相比增加1.01万元,同比上升100%。公车保有量1辆;原因:年初预算三公经费一般公共财政拨款安排资金较少,三公经费都安排在项目支出。
(3)公务接待费支出决算0.08万元,共计约接待2批次,12人,与年初预算1.4万元相比减少1.32万元,同比下降94.29%。原因:年初预算三公经费一般公共财政拨款安排资金较少,三公经费都安排在项目支出。主要接待对象是省级、市级、县级、林业同级单位及其他乡镇领导,主要开展林业相关工作、检查等。
三、2021年度政府性基金支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金预算支出。
四、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算支出。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于政府采购支出说明
本单位 2021年度政府采购支出总额105.52万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出105.52万元。
二、关于国有资产占用情况说明
截至 2021年 12 月 31 日,单位共有车辆 1辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他公务用车1辆,其他用车主要是二级单位和下属单位森林防火等森林管护用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。
三、关于2021年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金33.56万元,占一般公共预算项目支出总额的40.52%。从评价情况来看,拟实现:
1、 有效管护567万亩森林病虫害防冶等资源管护任务;
2、有效保护积309.79万亩 森林病虫害防冶、检疫任务;
3、有效保护国家级公益林面积27.60万亩的森林病虫害防冶防疫、检疫任务;
4、有效管护省级公益林面积32.01万亩的森林病虫害防冶防疫、检疫任务;
(二)单位决算中项目绩效自评结果
主要产出和效益:一是森林管护面积567万亩;二是森林覆盖率年增长等于0.01%。发现的问题及原因:一是 范围广、面积大;二是经费投入不足。下一步改进措施:一是加强人员素质的培训;二是建立林长制组成全方面管护。
(三)绩效评价结果应用情况
1.绩效评价结果应用情况。
至决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
(一)建立绩效评价结果反馈整改机制。
(二)将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目,项目支出在上年基础上核减10%的情况下,保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目,在上年水平上核减约10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目,压减预算10-20%。
(三)进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目,采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式,分类管理,分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后,动态调整,及时退出。对民生工程、发放类等项目,在确保投入、不压减的情况下,督促本单位加强项目管理,提升项目质量。
2.单位绩效评价结果拟应用情况。
至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
(一)建立绩效评价结果反馈整改机制。
(二)将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目,项目支出在上年基础上核减10%的情况下,保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目,在上年水平上核减约10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目,压减预算10-20%。
(三)进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目,采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式,分类管理,分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后,动态调整,及时退出。对民生工程、发放类等项目,在确保投入、不压减的情况下,督促本单位加强项目管理,提升项目质量。
(四)将绩效评价结果拟用于项目竣工结算评价对项目进行优、良、合格、不合格进行排序,以来加强项目管理,提升项目质量。
2021年度财政支出项目绩效评价表
项目单位 名称 | 随县森林病虫害防治检疫站 (盖章) | 项目名称 | 森林资源管护 | ||||||
项目 责任部门 | 随县林业局 | 项目负责人 | 祁大勇 | 联系电话 | 15997869559 | ||||
项目 基本 情况 | 上年 结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | ||||
85.93 | |||||||||
评价内容 | 分值 | 评价简述 | 自评得分 | 复评得分 | |||||
项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | ①有效管护天然林森林资源面积=309.79万亩②公益林面积保有量=59.61万亩③林地保有量=567万亩④野生动植保护宣传活动≥2次 | 10 | 10 | |||||
预算执行率 | 10 | 有效管护天然林森林资源完成率=90%。 | 9 | 9 | |||||
项目组织管理水平 | 15 | 林业有害生物成灾率≤0.42% | 15 | 15 | |||||
资金支出 合理合规 | 15 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 | 15 | 15 | |||||
项目产出 | 30 | ①完成陆生野生动植执法行动≥2次 ②完成春、秋季松材线虫病疫情普查≥2次
| 30 | 28 | |||||
项目效益(效果) | 20 | ①社会影响度:提升社会防冶水平 ②全县森林覆盖增长率:年增长≥0.01% ③无公害防冶率:≥88% | 20 | 20 | |||||
小计 | 100 | * | 99 | 97 | |||||
负向指标 | — | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%,不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%,扣4分;差异率>20%,扣6分。 | 0 | ||||||
合计 | 100 | * | 0 | 0 | |||||
评价结果 | R优 90分≤得分≤100分; □良 80分≤得分<90分; □中 60分≤得分<80分; □差 得分<60分 |
四、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2021年度本单位政府购买服务支出合计105.52万元,购买的服务内容主要有:基本公共服务支出 98.32万元,行业管理与协调性服务支出 0 万元,政府履职所需辅助性事项支出7.20万元.
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(21302类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2130201项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2130202项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位),林业事业机构(2130204项),反映下属林业管理站商品和服务支出。森林资源管护(2130207项),反映林业项目支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2021年度单位决算公开报表
表1:收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:随县森林病虫害防治检疫站 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 71.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 134.75 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 161.87 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 205.80 | 本年支出合计 | 58 | 161.87 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 56.07 | 年末结转和结余 | 60 | 100.01 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 261.87 | 总计 | 62 | 261.87 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
表2:收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:随县森林病虫害防治检疫站 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 205.80 | 71.05 | 134.75 | |||||||
213 | 农林水支出 | 205.80 | 71.05 | 134.75 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 205.80 | 71.05 | 134.75 | ||||||
2130204 | 事业机构 | 89.05 | 71.05 | 18.00 | ||||||
2130207 | 森林资源管理 | 116.75 | 116.75 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3:支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:随县森林病虫害防治检疫站 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 161.87 | 75.94 | 85.93 | ||||||
213 | 农林水支出 | 161.87 | 75.94 | 85.93 | |||||
21302 | 林业和草原 | 161.87 | 75.94 | 85.93 | |||||
2130204 | 事业机构 | 75.94 | 75.94 | ||||||
2130207 | 森林资源管理 | 85.93 | 85.93 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门:随县森林病虫害防治检疫站 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 71.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 71.05 | 71.05 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 71.05 | 本年支出合计 | 59 | 71.05 | 71.05 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 71.05 | 总计 | 64 | 71.05 | 71.05 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:随县森林病虫害防治检疫站 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 71.05 | 71.05 | ||||
213 | 农林水支出 | 71.05 | 71.05 | |||
21302 | 林业和草原 | 71.05 | 71.05 | |||
2130204 | 事业机构 | 71.05 | 71.05 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:随县森林病虫害防治检疫站 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 53.89 | 302 | 商品和服务支出 | 17.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 17.86 | 30201 | 办公费 | 0.57 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.69 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 10.45 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 2.51 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 4.75 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.92 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.87 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 1.87 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 5.18 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 4.83 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 7.62 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.92 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.01 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 53.89 | 公用经费合计 | 17.16 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:随县森林病虫害防治检疫站 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.4 | 1.4 | 1.09 | 1.01 | 1.01 | 0.08 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:随县森林病虫害防治检疫站 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:随县森林病虫害防治检疫站 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
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