目 录
第一部分 随县基层动物防疫监督管理站概况
一、单位主要职责。
二、单位基本情况。
第二部分 随县基层动物防疫监督管理站2021年度单位决算情况说明
一、收入、支出决算情况说明
二、“三公”经费支出说明
三、机关运行经费支出说明
四、政府采购支出说明
五、政府性基金收支情况说明
六、国有资本经营支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、2021年度预算绩效情况说明
九、其他情况说明
第三部分 随县基层动物防疫监督管理站2021年单位决算表
一、收入支出决算总表(公开表01表)
二、收入决算表(公开表02表)
三、支出决算表(公开表03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)
第四部分 名词解释说明
第一部分 随县基层动物防疫监督管理站概况
一、单位主要职责。
主要业务为防治动物疫病,促进畜牧业发展。 动物防疫、动物和动物产品检疫、动物防疫监督检查、动物疫情管理、动物防疫体系指导。行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。
二、单位基本情况。
1、机构设置
随县基层动物防疫监督管理站是随县农业农村局下属的二级单位。
2、人员情况
随县基层动物防疫监督管理站编制34名。设专技人员13名,管理人员5名,工勤人员4名,退休人员15名。
第二部分 随县基层动物防疫监督管理站2021年度单位决算情况说明
一、收入、支出决算情况说明
(一)本年度决算总收入322.73万元,其中:财政拨款收入266.13万元,上级补助收入5万元,其他收入0.02万元,上年度结余51.59。比上年度决算总减少了0.12%。主要原因是本年度财政预算减少。
(二)本年度决算总支出314.07万元,其中:基本支出314.07万元,支出总决算比上年度增加了0.12%,比年初预算支出增加了7.6%,主要原因是人员支出增加。
二、“三公”经费支出说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万,其中:
(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元。截止2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元。
外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
三、机关运行经费支出说明
单位无机关运行经费支出。
四、政府采购支出说明
本年度单位无政府采购支出。
五、政府性基金收支情况说明
单位无政府性基金收支情况。
六、国有资本经营支出情况说明
单位无国有资本经营支出情况。
七、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日,随县基层动物防疫监督管理站固定资产原值47.4万元,单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元,无形资产原值0万元。
第三部分 随县基层动物防疫监督管理站2021年单位决算表
一、收入支出决算总表(公开表01表)
二、收入决算表(公开表02表)
三、支出决算表(公开表03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)
本年度无“三公”经费支出.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)
本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出.
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)
本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出.
第四部分 名词解释说明
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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