随县流动人口计划生育管理站2021年决算
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  • 发布时间:2022-09-14
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随县流动人口计划生育管理站2021年度决算公开

  

  

    第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算情况

    二、机关运行经费情况

    三、政府采购支出情况说明

    四、国有资产占用情况说明

    五、重点绩效评价结果情况说明

    六“三公”经费决算情况说明

    七、政府性基金支出情况说明

    八、国有资本经营支出情况说明

    九、重点项目预算的绩效目标申报情况说明

    第三部分  2021年度部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本财政拨款支出决算表

    第四部分    名词解释

    一、财政拨款(补助)收入

    二、一般公共服务支出

    三、行政运行

    四、一般行政管理事务

    五、基本支出

    六、项目支出

    七、“三公”经费

    八、公务接待费

    九、因公出国(境)费

    十、公务用车运行维护费

    十一、公务用车购置费

  

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

随县流动人口计划生育管理站是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门,以省卫生与健康大会精神和“健康中国2030”规划纲要为指导,以改革创新为动力,以落实基本公共服务为重点,建立信息互通、服务互补、管理互动的一盘棋工作机制,完善流动人口统计监测制度,实现人人享有基本公共卫生计生优质服务,促进流动人口市民化和社会融合。

二、部门基本情况

随县流动人口计划生育管理站编制人数3人,其中:在编1人,退伍安置1人,以钱养事1人,编外1人。内设办公室综合科室,负责单位各项工作。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

2021随县流管站总收入59.93万元,其中财政拨款收入59.93万元。较上年减少13.75万元,下降18.66%,原因:主要是由于人员经费和计生事业费减少。

    比年初预算数增加38.29万元,主要原因是奖励性绩效工资增加,人员经费增加。

2021年随县流管站总支出59.93万元,其中基本支出59.93万元,无项目支出。较上年减少13.75万元,减少18.66%,原因:主要是由人员经费和计生事业费支出减少

二、机关运行经费情况说明

2021年度机关公用经费支出3.03万元,较上年减少1.18万元,减少28.03%。比年初预算数减少了1.18万元,主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、维修(护)费、其他交通费用等。金额减少主要原因是审计咨询费等少所致。比年初预算数增加了3.03万元,主要原因是单位正常运行,以及完成日常工作任务。

    三、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支0元,与年初预算数同期相比是一致的,我单位没有政府采购预算支出。

、国有资产占用情况说明

截至2021年末,本单位资产总额29.37万元,其中货币资金27.51万元、固定资产净值1.87万元。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

、重点绩效评价结果情况说明

随县流管站2021无重点项目绩效评价。

“三公”经费决算情况说明

随县流管站2021三公经费支出0.22万元,比年初预算增加0.22万元,增长100%。

1、因公出国(境)支出决算数为0万元,与上年持平。

2、公务接待费支出决算数为0.22万元,较上年增加0.22万元,增加100%。

3、公务用车购置及运行费支出决算数为0万元,与上年持平。

、政府性基金支出预算情况说明

    2021年无政府性基金决算财政拨款支出。

八、国有资本经营支出情况说明

各部门应根据决算表国有资本经营预算财政拨款支出与年初预算数作对比,并说明增减变动的原因。2021年我站无国有资本经营预算财政拨款支出。

   九、重点项目预算的绩效目标申报情况

    随县流管站2021年无重点项目预算

第三部分  2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位元政府性基金预算财政拨款收入,故空表。

九、国有资本财政拨款支出决算表

我单位无国有资本经营性预算财政拨款和支出,故空表。

第四部分    名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

八、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

九、因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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