目录
第一部分 随县均川镇中心学校(概况)
一、部门主要职责。
二、部门基本情况。
第二部分 随县均川镇中心学校2021年部门决算情况说明
一、收入、支出决算情况说明
二、“三公”经费支出说明
三、机关运行经费支出说明
四、政府采购支出说明
五、政府性基金收支情况说明
六、国有资本经营支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、2021年度预算绩效情况说明
第三部分 随县均川镇中心学校2021年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开表01表)
二、收入决算表(公开表02表)
三、支出决算表(公开表03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)
第四部分 名词解释说明
内容部分:
第一部分 随县均川镇中心学校概况
一、部门主要职责
1. 研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体系和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作;确保推进普及义务教育工作成果。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教、科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理,负 责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
5. 按干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责本校财务和基建管理,管理学校教育经费,执 行财务管理制度,改善办学条件等工作。
二、部门基本情况
随县均川镇中心学校位于随县均川镇九龙街94号,均川镇共有公立义务教育学校5所,公立幼儿园1所。在岗公办教师232人,退休教职工190人,中心学校及下辖各校学生人数情况如下:均川镇中心学校学生1083人,均川镇小学916人,均川镇第二小学946人,七条明德小学117人,高庙小学42人。
均川镇中心学校部门决算由实行独立核算的均川镇中心学校本级决算和6个下属单位决算组成(下辖1所初中、4所小学和1所公幼儿园)。
纳入随县均川镇中心学校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:随县均川镇中心学校、随县均川镇小学、随县均川镇第二小学、随县均川镇中心幼儿园、随县均川镇七条明德小学、随县均川镇高庙小学。
第二部分 随县均川镇中心学校2021年部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况说明
1、2021年度收入3861.92万元、支出3861.92万元。与2020年度相比,收支总计各减少16.6万元,增长0.4%,主要原因是学生人数减少。
2、2021年初预算3566.09万元,与财政拨款支出相比,增加了295.83万元,增加了8.3%,主要原因是岗位异动、工资调标,发放当年岗位异动、工资调标,人员经费增加。
二、关于“三公”经费支出说明。
2021年随县均川镇中心学校“三公”经费决算0万元,比年初预算减3.5万元,同比减少100%,主要原因是:我们严格执行中央八项规定和县各级主管部门文件精神,简化公务接待,严控接待费用。
其中:
1、我单位本年度无因公出国(境)活动,年终经费决算此项为零。
2、公务接待费0万元,比年初预算减3.5万元,同比减少100%,主要原因是:我们严格执行中央八项规定和县各级主管部门文件精神,简化公务接待,严控接待费用。
我单位本年度无公务用车,无购置及运行维护等费用。
三、关于机关运行经费支出说明。
本部门2021年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是: (机关运行经费行政及参公单位有,事业单位不涉及).
关于政府采购支出说明。
本部门2021年度政府采购支出总额214.05万元,其中:政府采购货物支出214.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.33万元。授予中小企业合同金额214.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额214.05万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
关于政府性基金收支情况说明。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,随县均川镇中心学校共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
关于2021年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,我校科学、合理的设立了整体绩效目标,项目预算有保障,管理制度健全有效,综合整体支出绩效评价优。
2、部门决算中项目绩效自评结果
2021年我校无重点项目投入。
3、绩效评价结果应用情况
加强绩效目标管理,完善项目分配办法和管理办法。
九、其他情况说明。
2021年我单位无政府性基金收入支出;无国有资本经营收入支出。
第三部分 随县均川镇中心学校2021年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开表01表)
二、收入决算表(公开表02表)
三、支出决算表(公开表03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||
部门:随县均川镇中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,391.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | |||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | |||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 77.50 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 99.70 | 五、教育支出 | 36 | 3,861.92 | |||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 2,293.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | ||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | ||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | ||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | ||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | ||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | ||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | ||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | ||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | ||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | ||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 3,861.92 | 本年支出合计 | 58 | 3,861.92 | |||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | |||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | |||||||||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||||||
总计 | 31 | 3,861.92 | 总计 | 62 | 3,861.92 | |||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||
部门:随县均川镇中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
合计 | 3,861.92 | 1,391.68 | 77.50 | 99.70 | 2,293.04 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 3,861.92 | 1,391.68 | 77.50 | 99.70 | 2,293.04 | ||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 3,861.92 | 1,391.68 | 77.50 | 99.70 | 2,293.04 | ||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 110.20 | 102.90 | 7.30 | ||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 1,812.06 | 500.47 | 31.55 | 1,280.04 | |||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 1,939.66 | 788.31 | 38.65 | 99.70 | 1,013.00 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
部门:随县均川镇中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 | 3,861.92 | 3,844.82 | 17.10 | |||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 3,861.92 | 3,844.82 | 17.10 | ||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 3,861.92 | 3,844.82 | 17.10 | ||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 110.20 | 110.20 | |||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 1,812.06 | 1,797.06 | 15.00 | ||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 1,939.66 | 1,937.56 | 2.10 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||
部门:随县均川镇中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
收 ﻩﻩﻩﻩ 入 | 支 ﻩﻩﻩﻩ 出 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,391.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,391.68 | 1,391.68 | ||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,391.68 | 本年支出合计 | 59 | 1,391.68 | 1,391.68 | ||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||||||||||
总计 | 32 | 1,391.68 | 总计 | 64 | 1,391.68 | 1,391.68 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||
部门:随县均川镇中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 1,391.68 | 1,374.58 | 17.10 | |||||||||
205 | 教育支出 | 1,391.68 | 1,374.58 | 17.10 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 1,391.68 | 1,374.58 | 17.10 | ||||||||
2050201 | 学前教育 | 102.90 | 102.90 | |||||||||
2050202 | 小学教育 | 500.47 | 485.47 | 15.00 | ||||||||
2050203 | 初中教育 | 788.31 | 786.21 | 2.10 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||
部门:随县均川镇中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,076.97 | 302 | 商品和服务支出 | 297.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||
30101 | 基本工资 | 274.13 | 30201 | 办公费 | 25.10 | 30701 | 国内债务付息 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 129.50 | 30202 | 印刷费 | 11.51 | 30702 | 国外债务付息 | |||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 0.11 | 310 | 资本性支出 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 1.39 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 134.81 | 30205 | 水费 | 5.89 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.21 | 30206 | 电费 | 30.55 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 13.01 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117.71 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 16.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 7.65 | 31008 | 物资储备 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 287.61 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 88.87 | 31010 | 安置补助 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 8.21 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 26.81 | 399 | 其他支出 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.07 | 39906 | 赠与 | ||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 34.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 27.05 | ||||||||||
人员经费合计 | 1,076.97 | 公用经费合计 | 297.61 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门:随县均川镇中心学校 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
3.5 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||
部门:随县均川镇中心学校 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||
注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况/2、本单位本年无政府性基金收支。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门:随县均川镇中心学校 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注:1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况/2、本单位本年无国有资本经营收支。 |
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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