随县安居镇中心学校2022年度部门决算
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  • 发布时间:2023-09-22
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第一部分  随县安居镇中心学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县安居镇中心学校2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县安居镇中心学校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释


第一部分 随县安居镇中心学校概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的教育方针,坚持育人为本、德育为先,实施素质教育,提高教育现代化水平,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,办好人民满意的教育。

2、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

3、实施义务教育阶段及学前教育,坚持以教学为中心,组织开展教、科、研活动,努力提高教育、教学水平。促进基础教育发展。

4、实施以县为主的农村义务教育管理体制,接受县教育局的管理、组织、指挥和监督。

5、搞好预决算工作,管理教育经费,执行财务管理制度,改善办学条件。

二、机构设置情况

随县安居镇中心学校是隶属于随县教育局的事业单位。我镇下设4所学校及幼儿园:安居镇中心学校、安居镇中心小学、安居镇第二小学、安居镇第三小学。实有教职工268人,学生4494人,其中初中生1096人,小学生2301人,学前教育1097人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:随县安居镇中心学校

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,215.09

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

5,093.10

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

5,215.09

本年支出合计

58

5,093.10

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

167.10

年末结转和结余

60

289.09

30

61

总计

31

5,382.20

总计

62

5,382.20

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:随县安居镇中心学校

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,215.09

5,215.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5,215.09

5,215.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

5,215.09

5,215.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

4,612.39

4,612.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

599.94

599.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:随县安居镇中心学校

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,093.10

5,053.07

40.04

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5,093.10

5,053.07

40.04

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

5,093.10

5,053.07

40.04

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

2.76

0.00

2.76

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

4,581.59

4,577.17

4.43

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

508.75

475.90

32.85

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:随县安居镇中心学校

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,215.09

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

5,093.10

5,093.10

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

5,215.09

本年支出合计

59

5,093.10

5,093.10

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

167.10

年末财政拨款结转和结余

60

289.09

289.09

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

167.10

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

5,382.20

总计

64

5,382.20

5,382.20

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:随县安居镇中心学校

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,093.10

5,053.07

40.04

205

教育支出

5,093.10

5,053.07

40.04

20502

普通教育

5,093.10

5,053.07

40.04

2050201

学前教育

2.76

0.00

2.76

2050202

小学教育

4,581.59

4,577.17

4.43

2050203

初中教育

508.75

475.90

32.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:随县安居镇中心学校

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,492.83

302

商品和服务支出

503.63

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,947.89

30201

办公费

145.07

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

71.70

30202

印刷费

33.42

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

651.00

30205

水费

14.33

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

639.28

30206

电费

37.35

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

225.30

30207

邮电费

1.93

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

354.59

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

5.01

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.99

30211

差旅费

2.76

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

599.09

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

71.95

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

56.61

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

9.31

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

3.25

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

23.53

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

33.07

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.09

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

55.86

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

122.30

人员经费合计

4,549.43

公用经费合计

503.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:随县安居镇中心学校

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

空表说明:2022年安居镇中心学校没有政府性基金预算收入支出费。

注:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:随县安居镇中心学校

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

空表说明:2022年安居镇中心学校没有国有资本经营预算财政拨款收入支出费。

注:本单位当年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:随县安居镇中心学校

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

空表说明:2022年随县安居镇中心学校“三公”经费预算0万元,决算0万元,主要原因是:2023年安居镇中心学校无公务用车购置费,无因公出国(境)费,无公务接待费。

注:本单位当年没有财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5382.20万元。与2021年度相比,收、支总计各减少222.06万元,减少4.13%,主要原因是在职转退休及调出离岗多人。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5382.20万元,与2021年度相比,收入合计减少222.06万元,减少4.13%。其中:财政拨款收入5215.09万元,占本年收入96.89 %;上级补助收入7 万元,占本年收入0.13%;事业收入160.1万元,占本年收入2.97 %;经营收入0 万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入0 %;其他收入 0万元,占本年收入0 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5382.20万元,与2021年度相比,支出合计减少222.06万元,减少4.13%。其中:基本支出5342.16万元,占本年支出 99.26%;项目支出40.04万元,占本年支出0.74%;上缴上级支出0 万元,占本年支出0 %;经营支出0 万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5215.09万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少389.17万元,减少7.46%。主要原因是学生人数进一步减少。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    5215.09万元,比2021年度决算数减少389.17万元。减少主要原因是学生人数进一步减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比2021年度决算数增加0  万元。。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5215.09万元,占本年支出合计的96.89%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少389.17万元,减少7.46%。主要原因学生人数进一步减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5215.09万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0 %。。

2.教育支出(类)5215.09万元,占100%。主要是用于学前教育支出124.75万元,小学教育4581.59万元、初中教育508.75万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    3640.64万元,支出决算为5215.09万元,完成年初预算的143.2%。我单位年初预算均使用功能分类科目均为初中教育。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5093.1万元,其中:

人员经费4549.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费503.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因:2021年无三公经费的预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0 万元,支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元,支出决算为    0万元。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

十、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额43.5万元,其中:政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额43.5万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,一个项目强化支出责任,建立科学、合理的专项资金使用管理办法,提高转移支付资金的经济性、效率性、效益性。整体绩效评价100分。

1、执行率情况

2022年,县财政下达安居镇第二小学薄弱环节改造与能力提升工程40万元,资金到位率100%;资金投入40万元,预算执行率100%。按照专项资金绩效管理要求,两个项目做到专款专用、专账管理,充分发挥财政补助资金的使用效益,很大程序上改善了该校的办学条件。

2、完成的绩效目标

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

完成项目1个,改善办学条件,惠及学生1000名,覆盖一所学校。

(2)质量指标

资金到位率:年度指标值100%,已完成100%。

资金预算执行率:年度指标值≥80%,已完成100%。

验收合格率:年度指标值100%。

(3)时效指标

运行时间:年度指标值不晚于12月底,学校在12月底前已完成。

(4)满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标:办人民满意的教育,服务满意度年度指标值≥90%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

安居镇第二小学学生食堂维修改造项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算100%。主要产出和效益:维修学生食堂面积2574平方米;改善全校近1000名学生的吃饭条件。

安居镇第二小学薄弱环节改造与能力提升工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算100%。主要产出和效益:新建食堂1200平方米,改善学校办学条件,惠及学生1000名。

(三)绩效评价结果应用情况。

项目在实施过程中加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理,达到预期效果。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.教育支出——普通教育支出——学前教育支出

3.教育支出——普通教育支出——小学教育支出

4.教育支出——普通教育支出——初中教育支出

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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