一、单位基本情况
1、基本情况简介
2、机构设置及编制情况
二、部门主要职能
三、2017年部门预算收支情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2、部门预算收支增减变化情况说明
3、机关运行执行情况说明
4、政府采购执行情况说明
5、财政拨款“三公”经费支出情况说明
四、专业性较强的名词解释
五、2017年部门决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门基本情况
(一)基本情况简介
根据《中共随州市委、随州市人民政府关于印发<随县党政群机构设置和人员编制方案>的通知》(随文[2009]45号)精神,设置中共随县纪律检查委员会机关、随县监察委员会(办公室、组织部〈纪检干部监督室〉、宣传部、党风政风监督室〈纠正行业不正之风领导小组办公室〉、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、案件审理室)。县纪委、监委下设4个派出机构,即“中共随县纪律检查委员会派出第一(二、三、四)纪工委”和随县监察局派出第一(二、三、四)监察分局。2011年又设立副科级全额拨款事业单位随县纪检监察宣传教育中心。中共随县县纪委是县委的综合办事和政策研究机构,协助县委领导处理县委日常工作。
(二)机构设置及编制情况
内设办公室、组织宣传部〈纪检干部监督室〉、党风政风监督室〈纠正行业不正之风领导小组办公室〉、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、案件审理室;县纪检监察宣传教育中心(事业单位)。行政编制24人,事业编制12人,“以钱养事”岗位6人,目前在职行政人员24人,事业人员4人,“以钱养事”6人。
二、部门主要职责
1、维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况;协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、贯彻落实县委、县政府、纪委、监察局有关行政监察工作的指示、决定,主管全县行政监察工作。
3、负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的工作。
4、负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分,受理党员的检举、控告和申诉,保护党员的民主权利的合法权益。
5、按照分级管辖的原则,检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题,受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告;调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为,审理决定或建议对他们作出行政处分;受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉,保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当的合法权益。
6、负责作出关于维护党纪的决定,制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作;会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法,为政清廉。
7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定随县执行党纪条规的有关文件;调查监察对象遵纪守法情况,研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题,拟定随县行政监察工作的有关规章制度,并组织监督实施。
8、负责随县纪检监察干部队伍建设;对乡镇纪委、领导班子人选和县直单位纪检书记人选提出建议、意见;组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。
9、承办随县党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作,协助县委、县人民政府签订、考核、督促检查责任制的落实情况,指导各乡镇(区)、各部门、各单位落实党风廉政建设责任制和勤政建设工作;对违反县委、县人民政府制定的党风廉政建设、勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。
10、承办县委、县人民政府、监察局授权交办的其他工作。
三、2017年部门预算收支情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2017年部门收入808.61万元(含随县纪检监察宣传教育中心)。其中:一般公共预算财政拨款408.61万元,占总收入的50.53%,罚没收入400万元,占总收入的49.47%。
2017年部门支出808.61万元(含随县纪检监察宣传教育中心)。其中:人员支出631.92万元,占总支出的78.15%,商品和服务支出98.39万元,占总支出的12.17%,对个人和家庭的补助支出46.05万元,占总支出的5.69%,其他资本性支出32.25万元。占总支出的3.99%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2017年我委汇总本年收入808.61万元。其中,一般公共预算财政拨款408.61万元,罚没收入400万元。本年支出808.61万元,人员支出631.92万元,商品和服务支出98.39万元,对个人和家庭的补助支出46.05万元,其他资本性支出32.25万元。
2016年我委本年收入720.66万元。其中,一般公共预算财政拨款320.66万元,事业收入400万元。本年支出720.66万元,其中,工资福利性支出546.29万元,对个人及家庭补助支出45.57万元,商品和服务支出95.56万元,其他资本性支出33.24万元。
2017年同比2016年本年收入增加87.95万元,增长10.88%,其中,一般公共预算财政拨款收入增加87.95万元,增长21.52%,本年支出增加87.95万元,增长21.52%。其中,工资福利性支出增加85.63万元,增长26.7%;对个人及家庭补助支出增加0.48万元,下降了1.05%;商品和服务支出增加了2.83万元,减少了2.96%;其他资本性支出减少了0.99万元,下降了2.98%。
3、机关运行经费执行情况说明
2017年本单位履行一般行政事业管理职能,维持机关运行,用一般公共预算安排基本支出的人员经费343.61万元,日常公用经费65万元。
基本支出包括两部分:一是人员经费343.61万元,具体包括基本工资96.87万元、津贴184.63万元、奖金32.15万元、养老保险7.56万元、职业年金2.89万元、其他社会保障缴费18.07万元、对个人和家庭补助支出1.44万元;二是公用经费65万元,具体包括办公费3.39万元、水电费4.97万元、邮电费1.77万元、差旅费11.09万元、会议费0.46万元、公务接待费3.73万元、工会经费3.07万元、公务用车运行维护费0.82万元、其他商品和服务支出6.55万元、其他资本性支出0.62万元。
4、政府采购执行情况
2017年随县中共随县纪律检查委员会机关、随县监察委员会无政府采购项目。
5、 “三公经费”支出情况说明
2017年本单位支出 “三公”经费27.7万元,比上年35.57万元减少7.87万元,减少率22.13%。其中:公务接待费,2017年8.2万元,接待120批次、1215人,2016年12.3万元,比上年减少4.1万元,减少了33.33%;接待136批次、1230人,减少原因主要是领导要求原则上公务接待需每年递减。公务用车运行维护费2017年19.2万元,2016年25.86万元,比上年减少了6.66万元,下降了25.75%。2017年无公务用车购置及因公出国(境)支出,公务用车保有量8辆。
四、名词解释:
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
五、2017年部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:随县纪委监察局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 808.61 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 808.61 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 808.61 | 本年支出合计 | 52 | 808.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 808.61 | 总计 | 56 | 808.61 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:随县纪委监察局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 808.61 | 808.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 808.61 | 808.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 808.61 | 808.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 808.61 | 808.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:随县纪委监察局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 808.61 | 808.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 808.61 | 808.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 808.61 | 808.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 808.61 | 808.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:随县纪委监察局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 808.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 808.61 | 808.61 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 808.61 | 本年支出合计 | 54 | 808.61 | 808.61 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 808.61 | 总计 | 60 | 808.61 | 808.61 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:随县纪委监察局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 808.61 | 808.61 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 808.61 | 808.61 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 808.61 | 808.61 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 808.61 | 808.61 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:随县纪委监察局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 631.92 | 302 | 商品和服务支出 | 98.40 | 310 | 其他资本性支出 | 32.25 |
30101 | 基本工资 | 94.23 | 30201 | 办公费 | 3.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 175.09 | 30202 | 印刷费 | 11.21 | 31002 | 办公设备购置 | 14.11 |
30103 | 奖金 | 200.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 18.63 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 14.10 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 16.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 18.14 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.25 | 30207 | 邮电费 | 2.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 15.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 46.05 | 30211 | 差旅费 | 12.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 2.55 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8.94 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.20 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 46.05 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.99 | ||||||
人员经费合计 | 677.97 | 公用经费合计 | 130.64 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:随县纪委监察局 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.70 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 8.20 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:随县纪委监察局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
备注:2017年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
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