随县编办2018年部门决算公开
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  • 发布时间:2019-08-05
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随县编办2018年部门决算公开目录

 

一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2018年部门预算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、国有资产占用情况说明

6、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

7、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、专业性较强的名词解释  

五、2018年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

一、单位基本情况2018年度)

(一)部门概况

随县机构编制委员会办公室是县委、县政府主管机构编制的工作部门,是县机构编制委员会的办事机构,列县委机构序列。

(二)内设、下设机构

县机构编制委员会办公室内设3 个科室:综合科、业务科(监督检查与信息技术科)、行政审批制度改革科。

县机构编制委员会办公室下设1个事业单位:随县机构编制信息中心。

(三)人员编制

县机构编制委员会办公室机关核定行政编制5名,实有5人;核定工勤人员“以钱养事”经费指标1名,实有1人。

县机构编制信息中心核定公益一类事业编制2名,实有2人。

 

二、部门职能2018年度)

职责调整

(一)增加对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见的职责。

(二)增加指导全县机构编制问题管理、实名制管理和机构编制政务公开,参与县级党政群机关、县委县政府直属事业单位目标责任制检查考核,承担机构编制管理考核的具体工作,组织实施机构编制奖励考评,党政群机关及事业单位网上名称管理、推进“政务”、“公益”专用中文域名注册使用的职责。

(三)加强行政管理体制改革总体研究的职责。

(四)加强机构编制工作监督检查和事业单位登记管理监督检查的职责。

主要职责

(一)贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟订全县机构编制管理规范性文件并组织实施。

(二)指导协调全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(三)研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施;审核报批全县党政群机关机构改革方案和副科级以上行政、事业机构设置调整事项;承担县级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副科以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作;研究提出全县行政编制(含政法专项编制)的分配、调整意见。

(四)负责协调县级党政群机关各部门间、县级与县以下之间的职责分工。

(五)研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案,提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施;审核报批县委、县政府直属事业单位、县直部门所属副科级以上事业单位分类改革、机构改革方案及机构调整事项;承担县级及以下事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作;负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。

(六)指导全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作;负责县直行政事业单位进人用编核准工作。

(七)监督管理全县党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

(八)监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(九)组织实施事业单位法人登记管理,负责县级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作,指导协调和检查监督全县事业单位登记管理工作。

(十)承办上级交办的其他事项。

 

三、2018年部门算收支情况说明

1、部门算收支情况总体说明

县编办机关及下属机构编制信息中心实行综合预决算。

(1)收入决算总计158.53万元,其中:本年财政拨款收入111.07万元,年初结转和结余47.46万元。

(2)支出决算总计158.53万元,其中:本年一般公共支出服务132.28万元,年末结转和结余26.24万元。

 

2、部门算收支增减变化情况说明

2017年县编办及下属信息中心收入决算总计214.97万元,其中:本年财政拨款收入133.72万元,年初结转和结余81.24万元。 支出决算总计214.97万元,其中:本年一般公共支出服务167.51万元,年末结转和结余47.46万元。

2018年与2017年收入相比,总计减少56.44万元,减幅26.2%。其中本年财政拨款减少22.65万元,减幅16.9%;年初结转和结余减少33.78万元,减幅41.6%

2018年与2017年支出相比,总计减少56.44万元,减幅26.2%。其中本年一般公开支出服务减少35.23万元,减幅21.0%;年末结转和结余减少21.22万元,减幅44.7%

 

3、机关运行经费执行情况说明

2018年本单位履行一般行政事业管理职能,维持机关运行,用一般公共预算安排基本支出的人员经费108.77万元,日常公用经费23.52万元。

人员经费:工资福利支出108.77万元;

公用经费:商品和服务支出30.27万元。

 

4、政府采购执行情况

2018年随县编办无政府采购项目。

 

5、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门(单位)办公用房由机关事务管理局统一管理;共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

6、预算绩效情况说明

2018年机关预算绩效情况,根据预算绩效管理要求,加强预算管理,严格执行部门预算,规范支出,达到机关预期效益。

 

7、财政拨款“三公经费”支出情况说明

 

2018年财政拨款安排“三公”经费0.31万元,比上年2.13万元减少1.82万元,减幅85.4%

其中:因公出国(境)费,2018年与2017年均为0;公务用车购置及运行费,公车改革后,县编办未购置及保有公务用车,费用均为0;公务接待费,2018年为0.31万元,比2017年公务接待费2.13万元减少1.82万元,减幅85.4%。减少原因为,进一步压缩公务接待支出,从而使三公经费支出总额减少。

 

四、名词解释:

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

五、2018年部门决算公开表

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收入支出决算总表





公开01表
部门:随县机构编制委员会办公室



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1111.07一、一般公共服务支出30132.28
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计25111.07本年支出合计54132.28
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余2747.46年末结转和结余5626.24

28

57
总计29158.53总计58158.53
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


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收入决算表










公开02表
部门:随县机构编制委员会办公室








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计111.07111.070.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出111.07111.070.000.000.000.000.00
20106财政事务111.07111.070.000.000.000.000.00
2010601  行政运行111.07111.070.000.000.000.000.00













































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


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支出决算表









公开03表
部门:随县机构编制委员会办公室







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计132.28132.280.000.000.000.00
201一般公共服务支出132.28132.280.000.000.000.00
20106财政事务132.28132.280.000.000.000.00
2010601  行政运行132.28132.280.000.000.000.00








































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


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财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:随县机构编制委员会办公室





金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1111.07一、一般公共服务支出30132.28132.280.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计24111.07本年支出合计53132.28132.280.00
年初财政拨款结转和结余2547.46年末财政拨款结转和结余5426.2426.240.00
  一般公共预算财政拨款2647.46
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计29158.53总计58158.53158.530.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


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一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:随县机构编制委员会办公室




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计132.28132.280.00
201一般公共服务支出132.28132.280.00
20106财政事务132.28132.280.00
2010601  行政运行132.28132.280.00

























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


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一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:随县机构编制委员会办公室






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出108.77302商品和服务支出23.52307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资25.7730201  办公费1.1930701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴57.6130202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金0.0030203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.0031002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费10.5330206  电费2.6231003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费1.0631005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费4.6930208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费2.1431008  物资储备0.00
30113  住房公积金10.1730212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费0.3131019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费4.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费4.6839906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费2.9739907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用0.00





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出4.54


人员经费合计108.77公用经费合计23.52
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


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财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:随县机构编制委员会办公室









金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.000.310.000.000.000.000.31
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:随县机构编制委员会办公室







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



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