随县残联2018年部门决算信息公开
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  • 发布时间:2019-08-12
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随县残联概况

(一)主要职能

(二)单位构成

(三)人员编制情况

二、部门决算说明

(一)年度决算收支及增减变化情况说明

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(三)机关运行经费执行情况说明

(四)政府采购执行情况说明

(五)政府性基金预算收支情况说明

(六)国有资产占用情况说明

(七)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况说明

三、部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算支出情况决算表

四、名词解释

 

一、 随县残联概况

(一)主要职能

随县残联属于群团组织,主要职责是:1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。3、弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,勾通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的服务环境和条件,扶持残疾人平等参与社会生活。5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,实施残疾人事业的政策、规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导管理。6、承担随县残联日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划;组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。8、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划;组织实施残疾人专项扶贫工作。9、组织开展为残疾人事业募捐活动。10、指导和管理各类残疾人社团组织。11、承担县政府和市残联交办的其他工作。

(二)单位构成

随县残联内设办公室,下属二级预算单位1个:随县残疾人就业服务所。

(三)人员编制情况

随县残联机关行政编制2名,工勤人员“以钱养事”经费指标1名。随县残疾人就业服务所,自收自支编制2名,在编1名。

二、部门决算说明

(一)年度决算收支及增减变化情况说明

2018年度决算总收入32.31万元,其中财政拨款收入32.31万元,无其他收入,与上年度决算总收入相比减少1.22万元,减少3.64%,主要原因是机关人员的职业年金未拨付2018年度决算总支出32.31万元,其中基本支出32.31万元,包括人员经费28.09万元,日常公用经费4.22万元。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出合计32.31万元,其中:工资福利支出19.53万元,商品和服务支出4.22万元,社会保障支出8.56万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员和公用支出。

(三)机关运行经费执行情况说明

     本单位2018年度机关运行经费支出4.22万元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年度减少0.85万元,减少16.8%。主要原因是:印刷费、公车运行费支出比上年有所减少。

(四)政府采购执行情况说明

     本单位2018年度政府采购货物支出1.19万元。 

(五)政府性基金预算收支情况说明  

2018年度无政府性基金预决算收支情况。
  (六)国有资产占用情况说明
  截止2018年底,本部门固定资产总额58.25万元,其中:应急保障用115.212万元;通用设备43.04元。

(七)预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,随县残联认真组织机关及二级单位对2018年度公共预算财政拨款补助项目支出开展绩效评价。从评价情况来看,年度总体目标基本完成,项目总体达到了预期绩效,残联部门工作能力与服务效率有效提升,较好地完成了全年工作。

财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况说明

2018“三公”经费公共财政拨款支出2.43万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费为0,公务用车运行费1.69万元,公务接待费0.74万元(国内公务接待23批次,接待人数100人)2018“三公”经费支出(公务接待费及公务用车运行费比上年度增加0.27万元,增加12.5%,主要原因是残疾人各类需求多,需要经常下乡用车开展残疾人工作。

三、2018年决算公开

收入支出决算总表






公开01表

部门:随县残疾人联合会





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

323,100.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

323,100.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

323,100.00

本年支出合计

54

323,100.00

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00


28



57


总计

29

323,100.00

总计

58

323,100.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表











公开02表

部门:随县残疾人联合会










金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

323,100.00

323,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

323,100.00

323,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

323,100.00

323,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

  行政运行

323,100.00

323,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00














































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表










公开03表

部门:随县残疾人联合会









金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

323,100.00

323,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

323,100.00

323,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

323,100.00

323,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

  行政运行

323,100.00

323,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00









































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:随县残疾人联合会







金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

323,100.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

323,100.00

323,100.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

323,100.00

本年支出合计

53

323,100.00

323,100.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

323,100.00

总计

58

323,100.00

323,100.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:随县残疾人联合会






金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

323,100.00

323,100.00

0.00

208

社会保障和就业支出

323,100.00

323,100.00

0.00

20811

残疾人事业

323,100.00

323,100.00

0.00

2081101

  行政运行

323,100.00

323,100.00

0.00


























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:随县残疾人联合会








金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

280,875.00

302

商品和服务支出

42,225.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

72,360.00

30201

  办公费

9,545.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

78,226.00

30202

  印刷费

130.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

44,700.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28,644.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

6,610.00

30207

  邮电费

623.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

7,375.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

5,268.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

5,346.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

37,692.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

225.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

553.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

7,354.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

712.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

793.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

16,944.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

280,875.00

公用经费合计

42,225.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:随县残疾人联合会











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,298.00

0.00

16,944.00

0.00

16,944.00

7,354.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:随县残疾人联合会









金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

四、名词解释:

1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
    2、行政运行(2081101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。即保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
    3、项目支出(2089901项):指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括残疾人康复、宣传文体、教育就业、维权信访、组织联络等项目所产生的支出。
    4、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
    5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    6、因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。


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