一、部门基本情况
(一)中共随县县委统战部是隶属于县委的行政管理部门,单位性质为行政机关,行政经费实行决算管理,经费来源由财政全额拨款。
(二)内设机构
中共随县县委统战部内设5个职能股(室):办公室(法规调研股)、干部股、民族宗教股、台湾事务股(经济股)、侨务综合股。
(三)人员构成
县委统一战线工作部、县民族宗教事务局机关行政编制10名,实有在职行政编人员10名,工勤编2名。
二、部门主要职责
(一)组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策,向省委统战部、市委统战部和县委反映我县统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议。
(二)负责联系个民主党派、无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策;支持、帮助民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人士。
(三)在县委的领导下,做好党外人士的政治安排工作,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作,以及党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。
(四)调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人士。
(五)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团代表人士;贯彻执行党的对台方针、政策,做好台胞台属的有关工作。
(六)负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议。
(七)负责指导全县统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导工商联工作;代管县海外联谊会、县知识分子联谊会等有关社团的工作。
(八)承办上级交办的其他事项。
三、决算收支基本情况
(一)本年度收入决算154.059万万元,其中:财政拨款(补助)154.059万万元,其他收入0万万元。
(二)本年度支出决算154.059万万元,其中:人员经费104.463万万元,公用经费49.596万万元。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:随县统一战线工作部 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 154.059 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 154.059 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 154.059 | 本年支出合计 | 54 | 154.059 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 56 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 总计 | 58 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:随县统一战线工作部 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 154.059 | 154.059 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 154.059 | 154.059 | ||||||
20134 | 统战事务 | 154.059 | 154.059 | ||||||
2013401 | 行政运行 | 154.059 | 154.059 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:随县统一战线工作部 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 154.059 | 154.059 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 154.059 | 154.059 | |||||
20134 | 统战事务 | 154.059 | 154.059 | |||||
2013401 | 行政运行 | 154.059 | 154.059 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:随县统一战线工作部 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共决算财政拨款 | 政府性基金决算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共决算财政拨款 | 1 | 154.059 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 154.059 | 154.059 | 154.059 |
二、政府性基金决算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 53 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||
一般公共决算财政拨款 | 26 | 154.059 | 55 | ||||
政府性基金决算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 总计 | 58 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共决算财政拨款支出表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:随县统一战线工作部 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 154.059 | 154.059 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 154.059 | 154.059 | |
20134 | 统战事务 | 154.059 | 154.059 | |
2013401 | 行政运行 | 154.059 | 154.059 | |
注:本表反映部门本年度一般公共决算财政拨款支出情况。 |
一般公共决算财政拨款基本支出明细表
部门:随县统一战线工作部 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 104.463 | 302 | 商品和服务支出 | 49.596 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 104.463 | 公用经费合计: 49.596 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共决算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:随县统一战线工作部 | 金额单位:万元 | ||||||||||
决算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.2 | 2.2 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,决算数为“三公”经费年初决算数,包括一般公共决算财政拨款决算数和政府性基金财政拨款决算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共决算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金决算财政拨款收入、支出及结转和结余表
公开08表 | ||||||||
部门:随县统一战线工作部 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金决算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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