目 录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2021年度部门决算情况说明
1、部门决算收支情况总体说明
2、部门决算收支增减变化情况说明
3、机关运行执行情况说明
4、政府采购执行情况说明
5、国有资产占用情况说明
6、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
7、财政拨款“三公”经费支出情况说明
四、专业性较强的名词解释
五、2021年部门决算公开表
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表7:财政拨款“三公”经费支出决算表
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、单位基本情况
(一)部门概况
县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的办事机构,承担县委机构编制委员会日常工作,作为县委工作机关,归口县委组织部管理。
(二)内设、下设机构
县委机构编制委员会办公室内设机构3个:综合股(监督检查和信息技术股)、行政机构编制股、事业机构编制股(随县事业单位登记管理局)
县机构编制委员会办公室下设1个事业单位:随县机构编制信息中心。
(三)人员编制
县委机构编制委员会办公室机关核定行政编制5名,实有4人;核定工勤人员“以钱养事”经费指标1名,实有1人。
县机构编制信息中心核定公益一类事业编制2名,实有2人。
二、部门职能
职责调整
(一)增加对拟参照中华人民共和国公务员法管理事业单位职能审核提出意见的职责。
(二)增加指导全县机构编制问题管理、实名制管理和机构编制政务公开,参与县级党政群机关、县委、县政府直属事业单位目标责任制检查考核,承担机构编制管理考核的具体工作,组织实施机构编制奖励考评,党政群机关及事业单位网上名称管理、推进“政务”、“公益”专用中文域名注册使用的职责。
(三)加强行政管理体制改革总体研究的职责。
(四)加强机构编制工作监督检查和事业单位登记管理监督检查的职责。
主要职责
(一)贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟订全县机构编制管理规范性文件并组织实施。
(二)指导协调全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
(三)研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施;审核报批全县党政群机关机构改革方案和副科级以上行政、事业机构设置调整事项;承担县级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副科以上领导职数)规定的审核报批和日常的机构编制管理工作;研究提出全县行政编制(含政法专项编制)的分配、调整意见。
(四)负责协调县级党政群机关各部门间、县级与县以下之间的职责分工。
(五)研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案,提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施;审核报批县委、县政府直属事业单位、县直部门所属副科级以上事业单位分类改革、机构改革方案及机构调整事项;承担县级及以下事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作;负责对拟参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位职能审核提出意见。
(六)指导全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作;负责县直行政事业单位进人用编核准工作。
(七)监督管理全县党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
(八)监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
(九)组织实施事业单位法人登记管理,负责县级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作,指导协调和检查监督全县事业单位登记管理工作。
(十)承办上级交办的其他事项。
三、2021年部门决算收支情况说明
1、部门决算收支情况总体说明
县委编办机关及下属机构编制信息中心实行综合预决算。
(1)收入决算总计146.07万元,其中:本年财政拨款收入142.23万元,年初结转和结余3.84万元。
(2)支出决算总计146.07万元,其中:本年一般公共支出服务139.57万元,年末结转和结余6.5万元。
2、部门决算收支增减变化情况说明
2020年县委编办及下属信息中心收入决算总计139.31万元,其中:本年财政拨款收入117.24万元,年初结转和结余22.07万元。支出决算总计139.31万元,其中:本年一般公共支出服务135.48万元,年末结转和结余3.83万元。
2021年与2020年收入相比,总计增加6.76万元,增幅4.85%。其中本年财政拨款增加24.99万元,增幅21.32%,增加原因为人员经费增加;年初结转和结余减少18.23万元,减幅82.6%。
2021年与2020年支出相比,总计增加6.76万元,增幅4.85%。其中本年一般公开支出服务增加4.09万元,增幅3.02%,增加原因为人员经费增加;年末结转和结余增加2.67万元,增幅69.71%。
3、机关运行经费执行情况说明
2021年本单位履行一般行政事业管理职能,维持机关运行,用于一般公共预算安排基本支出的人员经费128.97万元,日常公用经费10.61万元,较年初预算120.16万元,增加19.42万元,增幅16%。
人员经费:工资福利支出128.97万元;
公用经费:商品和服务支出10.61万元。
4、政府采购执行情况
2021年县委编办无政府采购项目。
5、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门(单位)办公用房由机关事务管理局统一管理;共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
6、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
我单位无此项目。
7、“三公经费”情况说明
2021年我单位“三公”经费支出决算数为0万元,较年初预算0.8万元全额减少,减少原因为我单位减少公务接待费,无公务用车。
四、名词解释:
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:随县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 142.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 139.57 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 142.23 | 本年支出合计 | 58 | 139.57 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 3.84 | 年末结转和结余 | 60 | 6.50 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 146.07 | 总计 | 62 | 146.07 |
收入决算表 | ||||||
公开02表 | ||||||
部门:随县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 7 | |||
合计 | 142.23 | 142.23 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 142.23 | 142.23 | |||
20106 | 财政事务 | 142.23 | 142.23 | |||
2010601 | 行政运行 | 142.23 | 142.23 |
支出决算表 | ||||||
公开03表 | ||||||
部门:随县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 6 | |||
合计 | 139.57 | 139.57 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 139.57 | 139.57 | |||
20106 | 财政事务 | 139.57 | 139.57 | |||
2010601 | 行政运行 | 139.57 | 139.57 | |||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:随县机构编制委员会办公室 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 142.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 139.57 | 139.57 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||
本年收入合计 | 27 | 142.23 | 本年支出合计 | 59 | 139.57 | 139.57 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6.50 | 6.50 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.84 | 61 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||
总计 | 32 | 146.07 | 总计 | 64 | 146.07 | 146.0 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:随县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 139.57 | 139.57 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 139.57 | 139.57 | |||
20106 | 财政事务 | 139.57 | 139.57 | |||
2010601 | 行政运行 | 139.57 | 139.57 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
部门:随县机构编制委员会办公室 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 128.97 | 302 | 商品和服务支出 | 10.61 |
30101 | 基本工资 | 25.13 | 30201 | 办公费 | 0.69 |
30102 | 津贴补贴 | 75.07 | 30202 | 印刷费 | 0.74 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.09 | 30206 | 电费 | 1.72 |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2.36 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.10 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 2.43 | |
30113 | 住房公积金 | 13.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.18 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 0.86 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.17 | |
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.53 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.92 | |||
人员经费合计 | 128.97 | 公用经费合计 | 10.61 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:随县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:随县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:随县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
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