一、单位概述
随县政务服务管理办公室内设3个科室:综合科、业务科、监督管理科。单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。单位核定行政编制5人,公益性岗位工作人员2名,机关工勤人员“以钱养事”岗位1名未启用。
二、主要职责
(一)负责县政务服务中心日常管理工作,检查、指导、考评下级便民服务机构的工作。
(二)研究制定县政务服务中心各项规章制度。
(三)审核县政府部门进入或退出县政务服务中心的政务服务事项,组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作,并根据上级要求和本地实际调整服务事项。
(四)对县政务服务中心各办事岗位及工作人员进行日常监督、管理和考评,并将考评结果及建议通报派驻部门。
(五)受理对县政务服务中心工作人员的投诉,并及时向投诉人反馈调查、处理情况。
(六)承担县政务服务中心电子政务平台的建设管理、运行维护等工作。
(七)组织县政务服务中心工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作。
(八)负责全县三级便民服务网络的建设与管理。
(九)负责制定年度绩效考核方法,组织实施绩效考核工作。
(十)检查指导全县绩效考核工作,汇总审核绩效考核结果。
(十一)总结报告绩效考核工作,通报考核情况,落实考核奖惩。
(十二)承办上级交办的其他事项。
三、部门预算编制情况
(一)收支预算情况说明
2018年随县政务服务管理办公室当年收入预算总额123.23万元,其中:当年财政拨款收入122.96万元,财政专户核拨资金0.27万元。相应安排当年支出预算总额123.23万元,其中:工资福利支出43.66万元,商品和服务支出5.61万元,对个人和家庭补助支出3.96万元,项目支出70万元。
(二)机关运行经费安排情况
工资福利支出43.66万元,商品和服务支出5.61万元,对个人和家庭补助支出3.96万元,项目支出70万元。
(三)政府采购情况
2018年无政府采购计划
(四)2018年“三公”经费预算情况说明
2018年财政局“三公”经费预算1.4万元,其中公务招待费1.4万元,较上年1.7万元减少17%。因本单位无公车,所以无公务用车运行维护费及购置费。
(五)国有资产占用情况说明处
政务服务中心办事大厅1300平方米的业务用房产权尚属随县妇幼保健院,固定资产为209900元。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年,随县政务服务管理办公室预算共批复项目2个,绩效目标为:
1.政务服务中心运行经费60万元:一是平台建设明显改善。进一步完善县镇村三级政务服务平台建设,推行实体政务大厅、网上服务大厅等相结合的全方位系统服务,实现群众办事“小事不出村、大事不出镇”。二是全面改革不断深化。进一步梳理权责清单,精简审批事项;推进“互联网+政务服务”发展,实现“马上办、网上办、一次办”、政务服务“线上”“线下”同步发展。三是政务环境持续优化。进一步优化服务流程、创新利企便民举措、推进数据共享、推行公开透明服务,持续改善营商环境,为群众提供公平、优质、可及的服务,营造有利于大众创业、万众创新的优良环境。四是作风能力大幅提升。进一步严肃作风建设,杜绝审批不力、服务不佳、工作散漫等现象,实现业务技能显著提高、服务方式大幅改善、大局意识明显增强。
2.绩效管理工作经费10万元:创新考评指标配置,科学绩效考核。一是优化考评指标体系。调整优化结构,将发展第三产业、外贸出口等作为重点结构调整对象,特别是通过考评细则配置,提高招商引资的质量,充分发挥绩效管理引导作用;二是理顺“小考官”与数据统计的权责。明确数据统计部门负责提供数据,主管部门依据数据打分,各司其职;三是考评工作向日常延伸。引导各考官单位制定季度考评计划,定期进行督察,专项检查根据实际情况提前进行,避免年底考评扎堆现象。
四、名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
3、机关运行费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2018年收支预算总表 | |||
填报单位:随县政务服务中心管理办公室机关 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 122.96 | 一般公共服务 | 123.23 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 122.96 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 0.27 | 文化体育与传媒 | |
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 123.23 | 本年支出合计 | 123.23 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 123.23 | 支出总计 | 123.23 |
2018年收入预算总表 | |
填报单位:随县政务服务中心管理办公室机关 | 单位:万元 |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 122.96 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 122.96 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | 0.27 |
本年收入合计 | 123.23 |
上年结余(转) | |
收入总计 | 123.23 |
2018年支出预算总表 | ||||||||
填报单位:随县政务服务中心管理办公室机关 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 123.23 | 53.23 | 70.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 123.23 | 53.23 | 70.00 |
2018年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位:随县政务服务中心管理办公室机关 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 122.96 | 一般公共服务 | 122.96 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 122.96 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 122.96 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 122.96 | 支出总计 | 122.96 |
2018年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随县政务服务中心管理办公室机关 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 123.23 | 53.23 | 70.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 123.23 | 53.23 | 70.00 |
2018年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县政务服务中心管理办公室机关 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 53.23 | 47.62 | 5.61 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 53.23 | 47.62 | 5.61 |
2018年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位:随县政务服务中心管理办公室机关 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 1.40 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 1.40 |
公务用车购置及运行费 | |
其中:公务用车运行维护费 | |
公务用车购置费 |
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