随县质量技术监督局2019年预算信息公开
  • 来源:
  • 编辑:
  • 发布时间:2019-05-06
  • 【字体:    

目   录

第一部分  随县质量技术监督局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县质量技术监督局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县质量技术监督局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随县质量技术监督局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家质量技术监督法律、法规和政策,负责质量技术监督工作相关法律、法规的组织实施和行政执法工作。
   2、负责县域产品质量宏观管理,组织实施国家质量发展纲要;研究分析县域产品质量状况,完善质量管理体系,全力推进质量强县和名牌发展战略。
   3、依法查处产品质量违法行为,严厉打击制售假冒伪劣产品以及违法生产食品相关产品等违法犯罪行为;负责本辖区质量技术监督投诉、申诉和举报工作。 
   4、负责全县标准化监督管理,指导企事业单位的标准化工作,并依法监督标准的实施;负责本辖区工业产品生产许可证、能效标识、认证认可、商品条码的监督管理。
   5、负责统一管理全县计量工作,规范和监督商品计量和市场计量行为,依法查处计量违法行为。
   6、承担全县特种设备的安全监察、危化品监督管理工作,积极排查、治理安全隐患;做好特种设备应急预警、事故预防和依法查处特种设备安全各领域违法行为。
   7、承办县委、县政府和上级质量技术监督部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

随县质监局部门预算由下设直属稽查分局及4个内设机构(办公室、业务科、特种设备安全监察科、人事科)组成。

随县质监局编制13人,实有人数13人,其中在职在编10人、退伍军人1人、聘请人员4人。

第二部分  随县质量技术监督局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年收入预算总额222.24万元,其中:财政拨款收入222.24万元,占100%。较上年预算安排增加21.62万元,增幅10.78%,主要因为财政拨款经费有所增加(今年考入2名公务员)。其他收入0万元,与上年持平。

(二)支出预算情况

2019年支出预算总额222.24万元,较上年预算安排增加21.62万元,增幅10.78%,主要因为2019年财政拨款经费有所增加(今年考入2名公务员)。一、按支出来源的资金性质划分,其中财政拨款222.24万元,占100%。二、按经济分类划分,工资福利性支出159.39万元,占71.72%;对个人和家庭补助支出9.35万元,占4.21%;商品和服务支出53.5万元,占24.07%;。三、按功能分类划分,一般公共服务支出222.24万元(基本支出175.24万元,占78.85%;项目支出47万元,占21.15%)。

(三)财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算数222.24万元,较上年预算安排增加21.62万元,增幅10.78%。主要因为2019年财政拨款经费有所增加(今年考入2名公务员)。

(四)政府性基金情况

2019年无政府性基金预算。

(五)国有资本经营预算情况

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2019年预算日常公用支出6.5万元,较上年预算安排减少5.5万元,降幅45.83%,下降原因是严格执行进一步压减一般性支出工作的要求。主要包含办公费2.5万元、水电费1.0万元、邮电费0.9万元、差旅费0.8万元、日常维修费0.1万元、公务接待费0.8万元、工会经费费0.28万元以及其他费用0.12万元。

(七)政府采购情况

2019年预算政府采购5.6万元,其中采购货物0万元、服务类5.6万元。较上年预算安排减少0.7万元,降幅11.11%,主要因今年无采购货物类。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年随县质量技术监督局“三公”经费年初预算安排9.8万元。比上年减少1万元,降幅11.36%,主要原因是:厉行节约,减少开支。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平无增减。

公务接待费2.8万元(含一般公共预算财政拨款安排0.8万元)。比上年减少1万元,降幅26.32%,主要原因是:执行进一步压减一般性支出工作的要求,减少开支。

公务用车运行维护费7万元。比上年持平,主要原因是:执行进一步压减一般性支出工作的要求,稳定开支。

公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:无公务用车购置安排。

第三部分  随县质量技术监督局2019年部门预算表


           2019年收支预算总表             
填报单位:随县质量技术监督局机关                                                                      单位:万元
收      入 支           出 
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 
财政拨款收入222.24 一般公共服务222.24 
其中:一般公共预算财政拨款222.24公共安全
      政府性基金预算财政拨款
教育


科学技术
单位往来收入 
文化体育与传媒


社会保障和就业


医疗卫生


节能环保


城乡社区事务


农林水事务


交通运输


资源勘探电力信息等事务


商业服务业等事务


国土资源气象等事务


粮油物资管理事务


其他支出


转移性支出
本年收入合计 222.24 本年支出合计 222.24 
上年结余(转)
结转下年 




收入总计222.24 支出总计222.24 

2019年收入预算总表 
填报单位:随县质量技术监督局机关                                                                        单位:万元
收      入 
项目 预算数 
财政拨款收入222.24 
其中:一般公共预算财政拨款222.24
      政府性基金预算财政拨款


单位往来收入 
























本年收入合计 222.24 
上年结余(转)


收入总计222.24 

2019年支出预算总表
填报单位:随县质量技术监督局机关                                                                                                                      单位:万元
功能分类科目合  计其中
科目编码科目名称基本支出项目支出事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
结转下年支出

合计222.24175.2447.00



2013801行政运行175.24175.24




2013804市场监督管理专项47.00
47.00



2019年财政拨款收支预算总表 
填报单位:随县质量技术监督局机关                                                           单位:万元
收      入 支           出 
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 
财政拨款收入222.24 一般公共服务222.24 
其中:一般公共预算财政拨款222.24 公共安全
      政府性基金预算财政拨款
教育


科学技术


文化体育与传媒


社会保障和就业


医疗卫生


节能环保


城乡社区事务


农林水事务


交通运输


资源勘探电力信息等事务


商业服务业等事务


国土资源气象等事务


粮油物资管理事务


其他支出


转移性支出


本年支出合计 222.24 


结转下年 




收入总计222.24 支出总计222.24 

2019年一般公共预算支出表
填报单位:随县质量技术监督局机关                                                                         单位:万元
功能分类科目合  计其中
科目编码科目名称基本支出项目支出

合计222.24175.2447.00
201一般公共服务支出222.24175.2447.00
20138  市场监督管理事务222.24175.2447.00
2013801    行政运行175.24175.24
2013804    市场监督管理专项47.00
47.00

2019年一般公共预算基本支出表
填报单位:随县质量技术监督局机关                                                                                                      单位:万元
支出功能分类预算数其中
科目编码科目名称人员经费日常公用经费

合计175.24168.746.50
201一般公共服务支出175.24168.746.50
20138  市场监督管理事务175.24168.746.50
2013801    行政运行175.24168.746.50

2019年一般公共预算基本支出明细表
填报单位:随县质量技术监督局机关                                                    单位:万元
支出经济分类预算数其中
科目编码科目名称人员经费日常公用经费

合计175.24168.746.50
301工资福利支出168.74168.74
30101  基本工资40.1540.15
30102  津贴补贴34.4134.41
30103  奖金14.8514.85
3010301    奖金(五项奖)12.0012.00
3010302    第十三月工资2.852.85
30108  机关事业单位基本养老保险缴费12.5812.58
30110  职工基本医疗保险缴费7.407.40
30113  住房公积金9.359.35
30199  其他工资福利支出50.0050.00
302商品和服务支出6.50
6.50
30201  办公费2.50
2.50
30205  水电费1.00
1.00
30207  邮电费0.90
0.90
30211  差旅费0.80
0.80
30213  维修(护)费0.10
0.10
30217  公务接待费0.80
0.80
30228  工会经费0.28
0.28
30299  其他商品和服务支出0.12
0.12

2019年政府性基金预算支出表
填报单位:随县质量技术监督局机关                               单位:万元
功能分类科目合  计其中
科目编码科目名称基本支出项目支出





                                                                                                                        2019年财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:随县质量技术监督局机关                                                    单位:万元
                                                                                                                                    2019年度预算数
                       合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车公务用车
购置费运行费
123456
9.800.007.000.007.002.80
2019年财政专项支出预算表
    表九                                                                单位:万元
项目预算数
**1
合计47.00 
市场监督管理专项经费47.00 


第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算财政拨款补助项目支出开展绩效自评,共涉及项目1个,资金12万元,绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看,项目立项规范,资金到位及时,指标设置基本合理;项目管理规范,制度执行有效,财务制度完善,资金使用合规;项目在计划期间完成,其数量产出和质量产出基本符合预期目标;项目实施后有良好的社会效益。 

二、重点项目绩效目标编制情况

2019本部门没有重点项目绩效目标。

第五部分  名词解释

(一)收入科目
1、财政拨款收入
  指省财政当年拨付的资金。
 2、其他收入
 指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、上年结转
 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 (二)支出科目
  一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)
1、行政运行(质检)(项)
 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
 2、质量技术监督行政执法及业务管理(项)
  反映质量技术监督部门依据法律、法规从事的行政执法事务支出以及从事的质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。
3、事业运行(质检)(项)
 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4、其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)
 反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

扫一扫在手机上查看当前页面