目 录
第一部分 中共随县县委办公室概况
(一)主要职责及机构设置情况
1.主要职责
2.机构设置及编制情况
第二部分 2019年预算情况说明
(二)机关及县专用通信服务中心实行综合预算
(三)预算收支增减变化情况说明
(四)机关运行经费安排情况说明
(五)政府采购安排情况说明
(六)“三公”经费情况说明
(七)政府性基金支出情况
(八)国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算表
1. 2019年收支预算总表
2.2019年收入预算总表
3.2019年支出预算总表
4.2019年财政拨款收支预算总表
5.2019年一般公共预算支出表
6.2019年一般公共预算基本支出表
7.2019年政府性基金预算支出表
8.2019年财政拨款“三公”经费支出表
第五部分 重点项目绩效目标编制情况
第一部分 中共随县县委办公室概况
(一)主要职责及机构设置情况
主要职责:
1.负责县委日常工作的处理,县委各种会议的准备和组织协调,县委领导同志的公务活动安排,办理县委领导同志交办的工作。
2.负责县委文件、文稿及县委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
3.围绕县委工作部署,对全县政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究,为县委科学决策提出建议及依据。
4.协助县委领导处理各地各部门反映的重要问题,组织协调有关部门的工作,研究、审核县委各部门,县政府各委办局党组(党委),各镇、场党委请示县委的有关事项,提出处理意见报县委领导同志审批。
5.及时、准确、保密、全面地向省委、市委和县委报送信息,反映有关动态情况。
6.负责中央、省委、市委、县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查工作,为县委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。
7.贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府及县委县政府制定的有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的工作方针和政策。
8.负责办公室机关干部人事管理和党务、群团工作。
9.负责县委值班工作,及时向县委领导报告重要情况,办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。
10.负责县委和县委办的重要接待工作。
11.负责县委及县委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。
12.负责县委召开各种会议的经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。
13.完成省委办公厅、市委办公室和县委领导交办的其他工作。
机构设置及编制情况:
内设秘书股、县委法规室、信息股、县委总值班室、县委督查室、综合股、文书股(档案行政股)、党建股、机要股、保密股、外事股、国安股等12个职能股(室);县专用通信服务中心(事业单位)。行政编制23人,事业编制3人,工勤编制5人,目前在职行政人员19人,事业人员2人,工勤人员3人。
第二部分 2019年预算情况说明
(二)县委办机关及县专用通信服务中心实行综合预算
2019年预算财政拨款资金461.86万元(其中县委办机关财政拨款431.54万元,县专用通信服务中心财政拨款30.32万元),一般公共预算支出461.86万元。
(三)预算收支增减变化情况说明
2018年财政拨款收入436.19 万元,往来收入3.04万元,一般公共预算支出439.23 万元,2019年同比分别增长5.15%。根据县机构改革要求,县委机要和保密局并于县委办,增加了项目资金。
(四)机关运行经费安排情况说明
本年度一般公共预算支出461.86万元,其中:人员经费286.16万元,日常公用经费51.7万元,督查专项经费等项目支出124万元。
(五)政府采购安排情况说明
2019年没有安排政府采购预算资金。
(六)“三公”经费情况说明
2019年财政拨款“三公”经费28.1万元。其中:公务接待费8.1万元,相较2018年财政预算下降约9.88%;公务用车运行维护费20万元,与上年持平。县委办(含县专用通信服务中心)2018年财政拨款“三公”经费28.9万元。其中:公务接待费8.9万元,公务用车运行维护费20万元。
(七)政府性基金支出情况
2019年本单位无政府性基金预算收支。
(八)国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明
2019年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。2018年底,我办共有资产182.83万元,其中流动资产55.59万元,占资产总额的30.4%。较上年39.2万元增加16.39万元,同比增长41.81%,主要原因为我办领导在工作中精打细算,资金结余较多;固定资产固定资产126.33万元,占资产总额的69.1%。较上年124.96万元增加1.37万元,同比增长1.1%,主要为单位新购置办公桌椅支出;无形资产(计算机软件)0.91万元,占资产总额的0.5%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
5.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
6.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
7.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 2019年部门预算表
1.2019年收支预算总表
2019年收支预算总表 | |||
填报单位:随县县委办机关 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 461.86 | 一般公共服务 | 461.86 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 461.86 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 文化体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 461.86 | 本年支出合计 | 461.86 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 461.86 | 支出总计 | 461.86 |
2.2019年收入预算总表
2019年收入预算总表 | |
填报单位:随县县委办机关 | 单位:万元 |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 461.86 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 461.86 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | |
本年收入合计 | 461.86 |
上年结余(转) | |
收入总计 | 461.86 |
3.2019年支出预算总表
2019年支出预算总表 | ||||||||
填报单位:随县县委办机关 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 461.86 | 337.86 | 124.00 | |||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 441.86 | 337.86 | 104.00 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 20.00 | 20.00 |
4.2019年财政拨款收支预算总表
2019年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位:随县县委办机关 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 461.86 | 一般公共服务 | 461.86 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 461.86 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 461.86 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 461.86 | 支出总计 | 461.86 |
5.2019年一般公共预算支出表
2019年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随县县委办机关 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 461.8600 | 337.8600 | 124.0000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 441.8600 | 337.8600 | 124.0000 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 441.8600 | 337.8600 | 124.0000 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 441.8600 | 337.8600 | 104.0000 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 20.0000 | 20.0000 |
6.2019年一般公共预算基本支出表
<
2019年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县县委办机关 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 307.540 | 257.140 | 50.400 | |
201 | 一般公共服务支出 | 307.540 | 257.140 | 50.400 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 307.540 | 257.140 | 50.400 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 307.540 | 257.140 | 50.400 |
<
2019年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县县委办机关 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 307.540 | 257.140 | 50.400 | |
301 | 工资福利支出 | 257.140 | 257.140 | |
30101 | 基本工资 | 92.830 | 92.830 | |
30101 | 基本工资 | 92.830 | 92.830 | |
30102 | 津贴补贴 | 72.220 | 72.220 | |
30102 | 津贴补贴 | 72.220 | 72.220 | |
30103 | 奖金 | 29.040 | 29.040 | |
3010301 | 奖金(五项奖) | 22.800 | 22.800 | |
3010302 | 第十三月工资 | 6.240 | 6.240 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.130 | 27.130 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.130 | 27.130 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.870 | 15.870 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.870 | 15.870 | |
30113 | 住房公积金 | 20.050 | 20.050 | |
30113 | 住房公积金 | 20.050 | 20.050 | |
302 | 商品和服务支出 | 50.400 | 50.400 | |
30201 | 办公费 | 3.500 | 3.500 | |
30201 | 办公费 | 3.500 | 3.500 | |
30205 | 水电费 | 2.000 | 2.000 | |
30205 | 水电费 | 2.000 | 2.000 | |
30207 | 邮电费 | 3.000 | 3.000 | |
30207 | 邮电费 | 3.000 | 3.000 | |
30211 | 差旅费 | 3.000 | 3.000 | |
30211 | 差旅费 | 3.000 | 3.000 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.000 | 1.000 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.000 | 1.000 | |
30215 | 会议费 | 4.000 | 4.000 | |
30215 | 会议费 | 4.000 | 4.000 | |
30216 | 培训费 | 1.000 | 1.000 | |
30216 | 培训费 | 1.000 | 1.000 | |
30217 | 公务接待费 | 7.900 | 7.900 | |
30217 | 公务接待费 | 7.900 | 7.900 | |
30228 | 工会经费 | 2.600 | 2.600 | |
30228 | 工会经费 | 2.600 | 2.600 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.000 | 20.000 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.000 | 20.000 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.400 | 2.400 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.400 | 2.400 | |
7.2019年政府性基金预算支出表
2019年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:随县县委办机关 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
8.2019年财政拨款“三公”经费支出表
2019年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位:随县县委办 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 28.10 |
因公出国(境)费 | 0.00 |
公务接待费 | 8.10 |
公务用车购置及运行费 | 20.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 20.00 |
2019年财政拨款“三公”经费支出增减说明 | |
2019年财政拨款“三公”经费28.1万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费8.1万元,同比下降9.88%,公务用车购置及运行费20万元(没有安排公务用车购置费)。其中: (一)因公出国(境)费预算支出0万元,与2018年预算数相同。 (二)公务接待费预算支出8.1万元,与2018年预算数相比,减少0.8万元,下降的主要原因是坚决落实中央八项规定,从严控制接待标准。 (三)小汽车运行费预算支出20万元(没有安排公务用车购置),与2018年预算持平。 |
第五部分 重点项目绩效目标编制情况
项目(绩效目标)申报表
单位:万元
项目名称 | 县委专项工作经费 | ||
项目主管部门 | 县委办 | 项目执行单位 | 县委办 |
项目负责人 | 黄小虎 | 联系电话 | 3567788 |
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||
项目类型 | 1、常年性项目 R 3、一次性项目 □ 2、延续性项目 □(从 年至 年) | ||
项目立项依据 | 根据随县编发(2009)46号文件、鄂办发(2012)14号、鄂办文(2013)27号、鄂发(2017)14号、随县办文(2017)35号等相关文件要求 | ||
项目实施方案 | 负责县委各种会议的准备和组织协调工作,安排县委领导同志的公务活动;党内规范性文件上报市委备案,对各地党委及县直部门制发的党内规范性文件进行审核、备案和督查;及时、准确、保密、全面地向市委报送信息,反映有关动态情况;负责中央、省委、市委和县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作;印发《县办通报》、《督查通报》,承办对各地各部门的调研力量进行组织协调和业务指导,联合协作;完成县委和上级有关部门分配的课堂调研任务及招商等相关工作;指导、推动、督促中央、省委、市委和我县各项重大改革政策措施的组织实施等工作。 | ||
项目总预算 | 124万 | ||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 前两年预算安排情况:2017年77万;2018年92.9万 |
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
合计 | |||
一般公共预算财政拨款 | 124 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 124 | ||
政府性基金预算财政拨款 | |||
其他资金 | |||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||
项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 | 项 目 支 出 明 细 预 算 | 项目支出明细 | 金额 |
合计 | 124 | ||
商品服务支出 | 124 | ||
测算 依据 及说明 | 负责县委各种会议的准备和组织协调工作,安排县委领导同志的公务活动;党内规范性文件上报市委备案,对各地党委及县直部门制发的党内规范性文件进行审核、备案和督查;及时、准确、保密、全面地向市委报送信息,反映有关动态情况;负责中央、省委、市委和县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作;承办《县办通报》、《督查通报》,对各地各部门的调研力量进行组织协调和业务指导,联合协作;完成县委和上级有关部门分配的调研任务及招商等相关工作;指导、推动、督促中央、省委、市委和我县各项重大改革政策措施的组织实施等工作。 |
项目绩效总目标
县委专项 工 作 | 目标说明 | ||||
负责县委各种会议的准备和组织协调工作,安排县委领导同志的公务活动;党内规范性文件上报市委备案,对各地党委及县直部门制发的党内规范性文件进行审核、备案和督查;及时、准确、保密、全面地向市委报送信息,反映有关动态情况;负责中央、省委、市委和县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作;承办《县办通报》、《督查通报》,对各地各部门的调研力量进行组织协调和业务指导,联合协作;完成县委和上级有关部门分配的课堂调研任务及招商等相关工作;指导、推动、督促中央、省委、市委和我县各项重大改革政策措施的组织实施等工作。 | |||||
长期绩效目标表 | |||||
长期绩效 指标1 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | 数量 指标 | 信息数量 | |||
质量 指标 | 中办、省委、市委办公厅(室)采用,省委、市委及县委领导批示篇数 | 上报信息 600条 | 经验标准 |
长期绩效 指标2 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | 数量 指标 | 服务县委重要会议次数 | 30次 | 经验标准 | |
质量指标 指标 | 不断提高服务会议的效率和质量 | 不断提高服务会议的效率和质量 | |||
服务对象满意度 | 全县党办系统及县直部门满意度 | 96%以上 |
备注:1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从 年至 年);③一次性项目。
2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。
4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。
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