目 录
第一部分 随县民政局(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、人员编制情况
第二部分 随县民政局2020年部门决算情况说明
一、2020年部门决算收支情况说明
二、2020年“三公”经费决算情况说明
第三部分 随县民政局2020年部门决算表
一、2020年收支决算总表(本级)
二、2020年收入决算总表(本级)
三、2020年支出决算总表(本级)
四、2020年财政拨款收支决算总表(本级)
五、2020年一般公共决算支出表(本级)
六、2020年一般公共决算基本支出表(本级)
七、2020年一般公共决算基本支出表1(本级)
八、2020年政府性基金决算支出表(本级)
九、2020年财政拨款 “三公”经费支出表(本级)
十、2020年财政专项支出决算表(本级)
十一、2020年收支决算总表(汇总)
十二、2020年收入决算总表(汇总)
十三、2020年支出决算总表(汇总)
十四、2020年财政拨款收支决算总表(汇总)
十五、2020年一般公共决算支出表(汇总)
十六、2020年一般公共决算基本支出表(汇总)
十七、2020年一般公共决算基本支出表1(汇总)
十八、2020年政府性基金决算支出表(汇总)
十九、2020年财政拨款“三公”经费支出表(汇总)
二十、2020年财政专项支出决算表(汇总)
第四部分 名词解释
第一部分 随县民政局(概况)
一、主要职能
随县民政局作为随县人民政府主管全县社会行政事务的职能部门,主要职能有:
(一)拟订全县民政事业发展规划和年度计划,配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。
(二)负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
(三)贯彻落实社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
(四)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
(五)负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责村级以上行政区域设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织指导县内行政区域界线的勘定和管理工作,负责全县地名管理工作。
(六)贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
(七)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(九)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十)贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。
(十一)贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
(十二)完成上级交办的其他任务。
(十三)职能转变。县民政局要强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
(十四)有关职责分工。1.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。2.与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的随县行政区划图。
二、部门基本情况
内设六个科室:(一)办公室。(二)政工和规划财务股。(三)社会组织管理股(慈善事业促进和社会工作股)(对外使用“随县社会组织管理局”名称)。(四)基层政权建设和社区治理股(区划地名股)。(五)社会事务和儿童福利股。(六)社会救助和养老服务股。下辖随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)、随县最低生活保障管理办公室、随县城市流浪乞讨人员救助管理站、随县民政执法大队、随县民政局婚姻登记处、随县殡仪馆6个事业单位。
三、人员编制情况
县民政局机关现有行政编制9人,工勤编制1人,实际在编10人,退休2人。下辖6个事业单位现有事业编制51人,实际在职33人,退休15人。
第二部分 随县民政局2020年部门决算情况说明
一、2020年部门决算收支情况说明
(一)收入决算情况
2020年,随县民政系统(含六个二级单位:县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队)决算收入总计1365.36万元,其中财政拨款1206.81万元、其他收入117.31万元、经营收入41.23万元。较上年决算1291.67万元增加73.69万元,同比增加5.7% ,主要原因为财政预算人员经费增加,二级单位殡仪馆经营收入增加。
2020年,随县民政局机关决算收入总计248.86万元,其中财政拨款收入136.55万元,单位往来收入112.31万元。收入合计较上年249.3万元下降0.44万元。
(二)支出决算情况
2020年,随县民政系统(含六个二级单位:县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队)决算支出总计1468.04万元。按支出功能分社会保障和就业支出1468.04万元,按支出用途分,包括民政管理事务支出550.09万元,社会福利支出549.29万元,临时救助支出327.43万元,经营性支出41.23万元,支出合计较上年1276.75万元上涨14.98%,主要原因为财政预算人员经费增加,二级单位殡仪馆经营支出增加。
2020年,随县民政局机关决算支出总计248.86万元。按支出功能分,社会保障和就业支出248.86万元,比上年减少47.94万元。主要原因为单位项目支出减少。
(三)财政拨款支出情况
2020年,随县民政系统(含六个二级单位:县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队)财政拨款决算支出合计1309.49万元,比上年支出多182.25万元,同比增加16.17%,主要原因财政预算人员经费增加,二级单位殡仪馆经营支出增加。
2020年,随县民政局机关财政拨款决算支出合计136.55万元,比上年支出减少18.75万元,同比减少12.07%。
(四)政府性基金情况
2020年,随县民政局机关无政府性基金决算。
(五)机关运行经费等事项的说明
2020年,随县民政系统(含六个二级单位:县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队)一般公共决算基本支出1309.5万元。其中:人员经费906.62万元,日常公用经费402.88万元。较2019年增加182.26万元,同比增加16.17%,主要原因为财政预算人员经费增加。
2020年,随县民政局机关一般公共决算基本支出136.55万元。其中:人员经费123.64万元,日常公用经费12.91万元。较2019年减少18.74万元,同比减少12.07%,主要原因为公用经费支出减少。
(六)政府采购情况
2020年,随县民政局无政府采购项目。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年初,本部门固定资产总额1763.71万元,其中:公务用车车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
(八)重点项目决算的绩效目标申报情况
2020年随县民政局决算项目绩效申报有3个项目,金额335万元,其中:城乡低保、特困供养地方配套资金(含农村福利院运转经费)140万元,民政事业费本级配套140万元,民政工作经费补差55万元。
二、2020年“三公”经费决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算情况说明:2020年度“三公”经费随县民政系统(含六个二级单位:县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队)支出决算为6.5万元。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,公务接待费支出决算为2万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下:1、因公出国(境)费支出0万元。2、公务接待费支出2万元,该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。3、公务用车购置及运行费支出0万元,原因主要是公务用车制度改革后,公务用车取消。
2020年度“三公”经费随县民政局机关支出决算为0.5万元。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,公务接待费支出决算为0.5万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下:1、因公出国(境)费支出0万元。2、公务接待费支出0.5万元,该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
因公出国(境)费用为零,与上年持平。
随县民政系统公用接待费支出较上年5.47万元增加1.03万元,主要为公务用车运行费增加。
随县民政局机关公用接待费支出较上年1.98万元增加0.02万元,主要为会议餐费增加。
公务用车购置及运行费为零,与去年持平。
第三部分 随县民政局2020年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:随县民政局(汇总) | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,068,135.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 412,336.56 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,173,128.65 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14,680,410.72 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 13,653,600.21 | 本年支出合计 | 58 | 14,680,410.72 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,896,123.63 | 年末结转和结余 | 60 | 869,313.12 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 15,549,723.84 | 总计 | 62 | 15,549,723.84 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:随县民政局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 13,653,600.21 | 12,068,135.00 | 0.00 | 0.00 | 412,336.56 | 0.00 | 1,173,128.65 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,653,600.21 | 12,068,135.00 | 0.00 | 0.00 | 412,336.56 | 0.00 | 1,173,128.65 | |
20802 | 民政管理事务 | 5,913,196.71 | 4,377,731.50 | 0.00 | 0.00 | 412,336.56 | 0.00 | 1,123,128.65 | |
2080201 | 行政运行 | 2,488,628.65 | 1,365,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,123,128.65 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3,424,568.06 | 3,012,231.50 | 0.00 | 0.00 | 412,336.56 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 5,492,932.00 | 5,442,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 5,492,932.00 | 5,442,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
20820 | 临时救助 | 2,247,471.50 | 2,247,471.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2,247,471.50 | 2,247,471.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:随县民政局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 14,680,410.72 | 14,268,074.16 | 0.00 | 0.00 | 412,336.56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,680,410.72 | 14,268,074.16 | 0.00 | 0.00 | 412,336.56 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 5,913,196.71 | 5,500,860.15 | 0.00 | 0.00 | 412,336.56 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 2,488,628.65 | 2,488,628.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3,424,568.06 | 3,012,231.50 | 0.00 | 0.00 | 412,336.56 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 5,492,932.00 | 5,492,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 5,492,932.00 | 5,492,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 3,274,282.01 | 3,274,282.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3,274,282.01 | 3,274,282.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:随县民政局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,068,135.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13,094,945.51 | 13,094,945.51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 12,068,135.00 | 本年支出合计 | 59 | 13,094,945.51 | 13,094,945.51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,896,123.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 869,313.12 | 869,313.12 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,896,123.63 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 13,964,258.63 | 总计 | 64 | 13,964,258.63 | 13,964,258.63 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:随县民政局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13,094,945.51 | 13,094,945.51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,094,945.51 | 13,094,945.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 4,377,731.50 | 4,377,731.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 1,365,500.00 | 1,365,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3,012,231.50 | 3,012,231.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 5,442,932.00 | 5,442,932.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 5,442,932.00 | 5,442,932.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 3,274,282.01 | 3,274,282.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3,274,282.01 | 3,274,282.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||||||||||||||
部门:随县民政局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 7,456,872.36 | 302 | 商品和服务支出 | 4,025,604.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||
30101 | 基本工资 | 2,221,899.30 | 30201 | 办公费 | 40,995.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 953,704.10 | 30202 | 印刷费 | 52,657.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30103 | 奖金 | 1,284,138.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3,150.00 | |||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 43,108.16 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 598,508.00 | 30205 | 水费 | 11,239.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3,150.00 | |||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 620,215.70 | 30206 | 电费 | 117,699.82 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 96,249.56 | 30207 | 邮电费 | 20,465.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 347,668.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1,056.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 29,641.69 | 30211 | 差旅费 | 50,022.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 500,818.64 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 694,584.59 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 760,920.24 | 30214 | 租赁费 | 4,100.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,609,318.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,200.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | 283,073.38 | 30217 | 公务接待费 | 20,092.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||
30305 | 生活补助 | 988,862.00 | 30225 | 专用燃料费 | 70,186.37 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 320,433.09 | 30227 | 委托业务费 | 2,623,098.85 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 106,258.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 44,835.07 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34,517.91 | 0.00 | |||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16,950.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 200.00 | ||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 110,397.57 | |||||||||||||||||||
人员经费合计 | 9066190.83 | 公用经费合计 | 4028754.68 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门:随县民政局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,927.07 | 0.00 | 44,835.07 | 0.00 | 44,835.07 | 20,092.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
部门:随县民政局(汇总) | 金额单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||
部门:随县民政局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,365,500.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||
八、其他收入 | 8 | 1,123,128.65 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,488,628.65 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 2,488,628.65 | 本年支出合计 | 58 | 2,488,628.65 | |||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||
总计 | 31 | 2,488,628.65 | 总计 | 62 | 2,488,628.65 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:随县民政局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,488,628.65 | 1,365,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,123,128.65 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,488,628.65 | 1,365,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,123,128.65 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,488,628.65 | 1,365,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,123,128.65 | ||
2080201 | 行政运行 | 2,488,628.65 | 1,365,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,123,128.65 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||
部门:随县民政局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 2,488,628.65 | 2,488,628.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,488,628.65 | 2,488,628.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 2,488,628.65 | 2,488,628.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 2,488,628.65 | 2,488,628.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:随县民政局(本级) | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,365,500.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,365,500.00 | 1,365,500.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,365,500.00 | 本年支出合计 | 59 | 1,365,500.00 | 1,365,500.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||
总计 | 32 | 1,365,500.00 | 总计 | 64 | 1,365,500.00 | 1,365,500.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:随县民政局(本级) | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,365,500.00 | 1,365,500.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,365,500.00 | 1,365,500.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,365,500.00 | 1,365,500.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,365,500.00 | 1,365,500.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:随县民政局(本级) | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,236,441.91 | 302 | 商品和服务支出 | 129,058.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 395,372.50 | 30201 | 办公费 | 12,203.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 370,000.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 126,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120,982.08 | 30206 | 电费 | 47,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 35,970.96 | 30207 | 邮电费 | 14,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55,370.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13,558.01 | 30211 | 差旅费 | 3,593.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 102,888.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 15,291.59 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 16,300.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 23,970.00 | ||||||
人员经费合计 | 1236441.91 | 公用经费合计 | 129058.09 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:随县民政局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:随县民政局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第四部分 名词解释:
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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