随县人才交流服务中心2025年预算公开
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  • 发布时间:2025-01-15
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第一部分  随县人才交流中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2025年度本单位预算情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

二、单位预算收支增减变化情况说明

三、政府采购执行情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算情况说明

七、机关运行经费情况说明

第三部分  专业性较强的名词解释

第四部分  国有资产占用情况说明

第五部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第六部分  2025年单位预算公开表

附表4-1收支总表

附表4-2收入总表

附表4-3支出总表

附表4-4财政拨款收支总表

附表4-5一般公共预算支出表

附表4-6一般公共预算基本支出表

附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-8 政府性基金预算支出表

附表4-9 项目支出表


第一部分  随县人才交流中心(概况)

一、部门主要职责

本单位属于公益一类事业单位,主要工作是:人事代理,档案托管,高校毕业生户口法靠,流动党员管理,专业技术人员和管理人员继续教育活动,大学生实习实训,职称申报等。一直按照财政工作宗旨有序开展工作,协调处理各项业务,保证财政资金监管到位。

二、部门基本情况

随县人才交流中心是随县人力资源和社会保障局下属二级单位,共有事业编制5名,现有在编人员5名。

第二部分  2025年度本单位预算情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

2025年度预算总收入143.84万元,其中:一般公共预算财政拨款123.84万元,其他收入20万元。较2024年度146.33万元减少了2.49万元,即下降1.7%。主要原因:预算基本与上年持平。

2025年度预算总支出143.84万元,其中:一般公共预算财政拨款123.84万元,其他收入20万元。较2024年度146.33万元减少了2.49万元,即下降1.7%。主要原因:预算基本与上年持平。

一般公共预算财政拨款收入123.84万元,占86.10%。主要是用于人员经费发放、日常工作经费服务支出及项目经费支出,2025年度一般公共预算财政拨款支出123.84万元,其中:预算基本支出88.84万元,项目支出35万元。

二、单位预算收支增减变化情况说明

2025年度预算总收入143.84万元,其中:一般公共预算财政拨款123.84万元,其他收入20万元。较2024年度146.33万元减少了2.49万元,即下降1.7%。主要原因:预算基本与上年持平。

其中:社会保障和就业支出135.83万元、卫生健康支出2.77万元、住房保障支出5.23万元。2025年度一般公共预算事业运行基本支出人员经费83.79万元,较上年69.88万元,增加了13.91万元,上升19.91%,原因:本年度新增了一名人员及本年度人员经费的正常升级;公用经费5.05万元,较上年4.05万元,增加了1万元,上升24.69%,原因:本年度新增了一名人员公用经费增加1万元;项目支出:35万元,较上年42.4万元,减少了7.4万元,下降17.45%,原因:本年度罚没收入预算减少。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出83.79万元:主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资22.80万元、津贴补贴3.70万元、绩效工资10.46万元、奖金10万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.31万元、职工基本医疗保险缴费2.77万元等。)

三、政府采购执行情况说明

本部门 2025年度政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。较上年0万元,减少0万元,下降0%。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,较上年4.1万元,减少4.1万元,下降100%。主要原因:本年度按要求,压缩开支,未在财政拨款经费中安排三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出预算算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,较上年3.5万元,减少3.5万元,下降100%。主要原因:本年度按要求,压缩开支,未在财政拨款经费中安排三公经费。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2025年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元,较上年0.6万元,减少0.6万元,下降100%。主要原因:本年度按要求,压缩开支,未在财政拨款经费中安排三公经费,因现在有自己的食堂,接待费减少。其中:

外宾接待支出0万元,2025年共接待来访团组0个,     0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.7万元,接待对象主要是省级、市级、县级、同级单位及其他乡镇领导,主要开展资源交易工作、检查等。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度无政府性基金预算收入支出

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算收入支出

七、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位无机关运行工作经费

第三部分  专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(20801类):反映人力资源和社会保障管理事务。

2.行政运行(2080101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般行政管理事务(2080102项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位),事业机构(2080150项),反映下属事业机构商品和服务支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第四部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,单位资产总额2.87万元,其中:流动资产0万元,资金总额与上年3.27万元相比减少0.4万元,降幅12.23%,主要原因:本年度进行了一年的固定资产折旧,导致资产减少。

资产净值2.87万元,资产净值与上年755.16万元相比减少15.01万元,减幅1.99%,主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销导致。

第五部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3 个,资金35万元,占一般公共预算项目支出总额的28.26%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

就业创业服务补助项目绩效自评综述:全县人事档案管理工作经费项目全年预算数为10万元,占一般公共预算项目支出总额的23.58%。人事培训,招聘工作经费10万,占一般公共预算项目支出总额的23.58%,非税收入22.4万,占一般公共预算项目支出总额的52.8%。主要产出和效益:全县人事档案管理项目预计接收档案1800余卷,转出档案200余卷,做好接收档案材料及接待档案查阅工作。人事培训,招聘工作项目预计全年培训6000人次。发现的问题及原因:人员配置不足。下一步改进措施:一是加强项目规划、绩效目标管理;二是完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

(三)绩效评价结果应用情况。

至决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(一)建立绩效评价结果反馈整改机制。

(二)将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目,项目支出在上年基础上核减10%的情况下,保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目,在上年水平上核减约10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目,压减预算10-20%。

(三)进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目,采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式,分类管理,分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后,动态调整,及时退出。对民生工程、发放类等项目,在确保投入、不压减的情况下,督促本单位加强项目管理,提升项目质量。

2.单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(一)建立绩效评价结果反馈整改机制。

(二)将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目,项目支出在上年基础上核减10%的情况下,保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目,在上年水平上核减约10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目,压减预算10-20%。

(三)进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目,采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式,分类管理,分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后,动态调整,及时退出。对民生工程、发放类等项目,在确保投入、不压减的情况下,督促本单位加强项目管理,提升项目质量。

(四)将绩效评价结果拟用于项目竣工结算评价对项目进行优、良、合格、不合格进行排序,以来加强项目管理,提升项目质量

第六部分  2025年单位预算公开表

1.收支总表

附表4-1
收支总表
部门/单位:单位:万元
收      入支      出
项    目预算数项    目预算数
一、一般公共预算拨款收入123.84一、一般公共服务支出0.00
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、公共安全支出0.00
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、教育支出0.00
四、财政专户管理资金收入0.00四、科学技术支出0.00
五、事业收入0.00五、文化旅游体育与传媒支出0.00
六、事业单位经营收入0.00六、社会保障和就业支出135.83
七、上级补助收入0.00七、卫生健康支出2.77
八、附属单位上缴收入0.00八、节能环保支出0.00
九、其他收入20.00九、城乡社区支出0.00
十、农林水支出0.00
十一、交通运输支出0.00
十二、资源勘探工业信息等支出0.00
十三、商业服务业等支出0.00
十四、金融支出0.00
十五、援助其他地区支出0.00
十六、自然资源海洋气象等支出0.00
十七、住房保障支出5.23
十八、粮油物资储备支出0.00
十九、国有资本经营预算支出0.00
二十、灾害防治及应急管理支出0.00
廿一、其他支出0.00
廿二、债务还本支出0.00
廿三、债务付息支出0.00
廿四、债务发行费用支出0.00
本年收入合计143.84本年支出合计143.84
上年结转结余0.00年终结转结余0.00
收    入    总    计143.84支    出    总    计143.84
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

2.收入总表

附表4-2
收入总表
部门/单位:单位:万元
部门(单位)代码部门(单位)名称合计本年收入上年结转结余
小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
合计143.84143.84123.840.000.000.000.000.000.000.0020.000.000.000.000.000.000.00
074随县人力资源和社会保障局143.84143.84123.840.000.000.000.000.000.000.0020.000.000.000.000.000.000.00
 074007 随县人才交流服务中心143.84143.84123.840.000.000.000.000.000.000.0020.000.000.000.000.000.000.00

3.支出总表

附表4-3
支出总表
部门/单位:单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出
合计143.8488.8455.00
208社会保障和就业支出135.8380.8355.00
 20801 人力资源和社会保障管理事务107.0052.0055.00
  2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出107.0052.0055.00
 20805 行政事业单位养老支出25.8125.810.00
  2080502  事业单位离退休13.3513.350.00
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.318.310.00
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.154.150.00
 20899 其他社会保障和就业支出3.023.020.00
  2089999  其他社会保障和就业支出3.023.020.00
210卫生健康支出2.772.770.00
 21011 行政事业单位医疗2.772.770.00
  2101102  事业单位医疗2.772.770.00
221住房保障支出5.235.230.00
 22102 住房改革支出5.235.230.00
  2210201  住房公积金5.235.230.00

4.财政拨款收支总表

附表4-4
财政拨款收支总表
部门/单位:单位:万元
收      入支      出
项目预算数项目预算数
一、本年收入123.84一、本年支出123.84
(一)一般公共预算拨款123.84(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款(二)公共安全支出
(三)国有资本经营预算拨款(三)教育支出
二、上年结转(四)科学技术支出
(一)一般公共预算拨款(五)文化旅游体育与传媒支出
(二)政府性基金预算拨款(六)社会保障和就业支出115.83
(三)国有资本经营预算拨款(七)卫生健康支出2.77
(八)节能环保支出
(九)城乡社区支出
(十)农林水支出
(十一)交通运输支出
(十二)资源勘探工业信息等支出
(十三)商业服务业等支出
(十四)金融支出
(十五)援助其他地区支出
(十六)自然资源海洋气象等支出
(十七)住房保障支出5.23
(十八)粮油物资储备支出
(十九)国有资本经营预算支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(廿一)其他支出
(廿二)债务还本支出
(廿三)债务付息支出
(廿四)债务发行费用支出
二、年终结转结余
收   入   总   计123.84支   出   总   计123.84

5.一般公共预算支出表

附表4-5
一般公共预算支出表
部门/单位:单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员经费公用经费
合计123.8488.8483.795.0535.00
208社会保障和就业支出115.8380.8375.795.0535.00
 20801 人力资源和社会保障管理事务87.0052.0046.955.0535.00
  2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出87.0052.0046.955.0535.00
 20805 行政事业单位养老支出25.8125.8125.810.000.00
  2080502  事业单位离退休13.3513.3513.350.000.00
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.318.318.310.000.00
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.154.154.150.000.00
 20899 其他社会保障和就业支出3.023.023.020.000.00
  2089999  其他社会保障和就业支出3.023.023.020.000.00
210卫生健康支出2.772.772.770.000.00
 21011 行政事业单位医疗2.772.772.770.000.00
  2101102  事业单位医疗2.772.772.770.000.00
221住房保障支出5.235.235.230.000.00
 22102 住房改革支出5.235.235.230.000.00
  2210201  住房公积金5.235.235.230.000.00

6.基本支出

附表4-6
一般公共预算基本支出表
部门/单位:单位:万元
部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计88.8483.795.05
301工资福利支出70.4470.440.00
 30101 基本工资22.8022.800.00
 30102 津贴补贴3.703.700.00
 30103 奖金10.0010.000.00
 30107 绩效工资10.4610.460.00
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费8.318.310.00
 30109 职业年金缴费4.154.150.00
 30110 职工基本医疗保险缴费2.772.770.00
 30112 其他社会保障缴费3.023.020.00
 30113 住房公积金5.235.230.00
 30199 其他工资福利支出0.000.000.00
302商品和服务支出5.050.005.05
 30201 办公费0.800.000.80
 30202 印刷费0.200.000.20
 30205 水费0.100.000.10
 30206 电费0.800.000.80
 30207 邮电费0.200.000.20
 30226 劳务费0.600.000.60
 30228 工会经费0.850.000.85
 30229 福利费0.050.000.05
 30299 其他商品和服务支出1.450.001.45
303对个人和家庭的补助13.3513.350.00
 30302 退休费13.3513.350.00

7.三公

附表4-7
一般公共预算“三公”经费支出表
部门/单位:单位:万元
“三公”经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
0.000.000.000.000.000.00

8.政府性基金

附表4-8
政府性基金预算支出表
部门/单位:单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出

9.项目支出

附表4-9
项目支出表
部门/单位:单位:万元
项目编码项目名称项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金
一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
143.84123.840.000.000.000.000.000.0020.00
074随县人力资源和社会保障局143.84123.840.000.000.000.000.000.0020.00
 074007 随县人才交流服务中心143.84123.840.000.000.000.000.000.0020.00
  1101  基本工资22.8022.800.000.000.000.000.000.000.00
   42132122074R000000856   随县人才交流服务中心_基本工资随县人才交流服务中心22.8022.800.000.000.000.000.000.000.00
  1104  保留津贴0.340.340.000.000.000.000.000.000.00
   42132122074R000000859   随县人才交流服务中心_保留津贴随县人才交流服务中心0.340.340.000.000.000.000.000.000.00
  1106  在职人员物业补贴1.201.200.000.000.000.000.000.000.00
   42132122074R000000861   随县人才交流服务中心_在职人员物业补贴随县人才交流服务中心1.201.200.000.000.000.000.000.000.00
  1107  在职人员住房补贴0.960.960.000.000.000.000.000.000.00
   42132122074R000000862   随县人才交流服务中心_在职人员住房补贴随县人才交流服务中心0.960.960.000.000.000.000.000.000.00
  1108  交通补贴1.201.200.000.000.000.000.000.000.00
   42132122074R000000863   随县人才交流服务中心_交通补贴随县人才交流服务中心1.201.200.000.000.000.000.000.000.00
  1111  绩效工资10.4610.460.000.000.000.000.000.000.00
   42132122074R000000865   随县人才交流服务中心_绩效工资随县人才交流服务中心10.4610.460.000.000.000.000.000.000.00
  1114  基本养老保险缴费8.318.310.000.000.000.000.000.000.00
   42132122074R000000868   随县人才交流服务中心_基本养老保险缴费随县人才交流服务中心8.318.310.000.000.000.000.000.000.00
  1115  职业年金4.154.150.000.000.000.000.000.000.00
   42132124074R000000211   职业年金随县人才交流服务中心4.154.150.000.000.000.000.000.000.00
  1116  基本医疗保险缴费2.772.770.000.000.000.000.000.000.00
   42132122074R000001026   随县人才交流服务中心_基本医疗保险缴费随县人才交流服务中心2.772.770.000.000.000.000.000.000.00
  1123  住房公积金5.235.230.000.000.000.000.000.000.00
   42132122074R000000869   随县人才交流服务中心_住房公积金随县人才交流服务中心5.235.230.000.000.000.000.000.000.00
  1125  退休人员医疗保险3.023.020.000.000.000.000.000.000.00
   42132122074R000000870   随县人才交流服务中心_退休人员医疗保险随县人才交流服务中心3.023.020.000.000.000.000.000.000.00
  1134  事业单位单列核定绩效10.0010.000.000.000.000.000.000.000.00
   42132123074R000000303   事业单位单列核定绩效随县人才交流服务中心10.0010.000.000.000.000.000.000.000.00
  1229  退休人员统筹待遇补贴13.3513.350.000.000.000.000.000.000.00
   42132123074R000000310   退休人员统筹待遇补贴随县人才交流服务中心13.3513.350.000.000.000.000.000.000.00
  2101  在职人员公用5.005.000.000.000.000.000.000.000.00
   42132122074Y000000224   随县人才交流服务中心_在职人员公用随县人才交流服务中心5.005.000.000.000.000.000.000.000.00
  2110  女同志卫生费0.050.050.000.000.000.000.000.000.00
   42132122074Y000000227   随县人才交流服务中心_女同志卫生费随县人才交流服务中心0.050.050.000.000.000.000.000.000.00
  31  本级支出项目55.0035.000.000.000.000.000.000.0020.00
   42132124074T000000114   高校毕业生人事关系及档案经费随县人才交流服务中心10.0010.000.000.000.000.000.000.000.00
   42132124074T000000115   专业技术人员和管理人员培训费随县人才交流服务中心10.0010.000.000.000.000.000.000.000.00
   42132124074T000000144   非税收入随县人才交流服务中心15.0015.000.000.000.000.000.000.000.00
   42132124074T000000147   非税往来随县人才交流服务中心10.000.000.000.000.000.000.000.0010.00
   42132125074T000000112   往来资金随县人才交流服务中心10.000.000.000.000.000.000.000.0010.00

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