随县农业技术推广站2022年部门预算
目 录
第一部分 随县农业技术推广站(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随县农业技术推广站2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随县农业技术推广站2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 随县农业技术推广站2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 随县农业技术推广站概况
一、部门主要职责
负责在全县推广农业技术,促进农业发展。开展农业技术试验示范,推广农业技术体系管理;开展农业技术培训、农业技术服务、远程科技教育等培训工作的公益推广机构。
二、部门基本情况
随县农业技术推广站隶属于县农业农村局下属的公益性一类事业单位,下设:办公室、财务室、农业技术推广室等。编制数15个,单位实有在职15人,退休6人。
第二部分 随县农业技术推广站2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
收入总计124.76万元,其中:财政拨款收入112.76万元,其他收入12万元。(上年预算收入总计131.88万元,同比减少7.12万元,同比减少5.7%)。收入减少的原因为新聘2名人员招工手续已办理,实习期未满。
(二)支出预算情况
支出总计124.76万元(上年支出总计131.88万元,同比减少7.12万元,同比减少5.7%)。包括:
工资福利支出112.76万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资55.04万、津贴补贴8.98万、绩效工资24.65万,养老保险14.21万,医疗保险6.87万,其它社会保障3.01万)
(三)财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算支出112.76万元,比去年预算131.88万元减少19.12万元,其中:基本支出112.76万元,比上年预算131.88万元减少19.12万元。基本支出减少原因:新聘2名人员招工手续已办理,实习期未满。同比减少14.5%。
(四)政府性基金情况
2022年我单位无政府性基金情况。
(五)国有资本经营预算情况
2022年我单位未使用国有资产经营预算拨款安排支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门 2022年度机关运行经费0万元。主要原因是:本年度没安排经费预算。
(七)政府采购情况
2022年货物类政府采购预算0万元、工程类政府采购预算0万元、服务类政府采购预算0万元。主要原因是:本年度没安排政府采购预算。
(八)国有资产占用情况
2022年,单位资产总额20.49万元,较上年减少59.28%。负债总额0万元,较上年增长0.00%。净资产20.49万元,较上年减59.28%。我单位国有资产无占用情况。
九、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2022年度本部门无政府购买服务。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
本单位无“三公”经费,比上年减0万元,原因为严格控制“三公”经费。
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少0 %,主要原因是:本单位无因公出国。
公务接待费0万元,比上年减0万元,同比减少0%,主要原因是:本年度无公务接待费。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:本单位无公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:本单位无公用用车购置。
第三部分 随县农业技术推广站2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
项目(绩效目标)申报表
单位:万元
项目名称 | |||||
项目主管部门 | 项目执行单位 | ||||
项目负责人 | 联系电话 | ||||
单位地址 | 邮政编码 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目□þ ﻩﻩﻩﻩ 2、新增性项目□ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目þ ﻩﻩﻩﻩ 3、一次性项目□ 2、延续性项目□ (从 年至 年) | ||||
支出功能分类 | 类 | 款 | |||
项目申请理由 | |||||
项目主要内容 | |||||
项目总预算 | 项目当年预算 | 5 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 | 项 目 支 出 明 细 预 算 | 项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | |||||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
4、 | |||||
5、 | |||||
6、 | |||||
7、 | |||||
8、 | |||||
9、 | |||||
测算依据及说明 | |||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |
项目绩效总目标 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 | |||
目标1 目标2: 目标3: | 目标1: 目标2: 目标3: | ||||
长期目标1: | |||||
长期绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | 数量 指标 | ||||
质量指标 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | |||||
长期目标2: | |||||
长期绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | 数量指标 | ||||
质量 指标 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 |
长期目标3: | ||||||||||
长期绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||
产出指标 | 指标 | |||||||||
指标 指标 | ||||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||||
指标 | ||||||||||
年度目标1: | ||||||||||
年度绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | |||||
项目近两年 指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||
年 年 | 年 年 | |||||||||
产出指标 | 数量指标量 指标 | |||||||||
质量 指标 指标 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||||
社会效益 指标 | ||||||||||
年度目标2: | ||||||||
年度绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | |||
项目近两年 指标值 | 预期当年实现值 | |||||||
年 年 | 年 年 | |||||||
产出指标 | 数量指标 指标 | |||||||
质量指标 指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | ||||||||
年度目标3: | ||||||||
年度绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | |||
项目近两年 指标值 | 预期当年实现值 | |||||||
年 年 | 年 年 | |||||||
产出指标 | 数量指标 指标 | |||||||
质量指标 指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | ||||||||
第五部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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